佐田建設(1826)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,692 | 6,385 |
| 受取手形 | 308 | 430 |
| 完成工事未収入金 | 7,477 | 4,949 |
| 未成工事支出金 | 14 | 36 |
| 材料貯蔵品 | 107 | 103 |
| 未収入金 | 750 | 343 |
| 未収消費税等 | - | 10 |
| その他 | 45 | 32 |
| 貸倒引当金 | -10 | -13 |
| 流動資産合計 | 13,386 | 12,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,099 | 4,099 |
| 減価償却累計額 | -2,612 | -2,684 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,486 | 1,415 |
| 機械装置及び運搬具 | 364 | 302 |
| 減価償却累計額 | -308 | -259 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 56 | 43 |
| 工具 | 302 | 303 |
| 減価償却累計額 | -254 | -263 |
| 工具 | 48 | 40 |
| 土地 | 2,847 | 2,847 |
| その他 | 59 | 135 |
| 減価償却累計額 | -14 | -28 |
| その他(純額) | 45 | 107 |
| 有形固定資産合計 | 4,484 | 4,452 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7 | 6 |
| 電話加入権 | 31 | 31 |
| その他 | - | 10 |
| 無形固定資産合計 | 39 | 47 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 253 | 254 |
| 破産更生債権等 | 1,655 | 1,669 |
| その他 | 67 | 70 |
| 貸倒引当金 | -1,655 | -1,669 |
| 投資その他の資産合計 | 320 | 324 |
| 固定資産合計 | 4,844 | 4,824 |
| 資産合計 | 18,230 | 17,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,654 | 2,094 |
| 工事未払金 | 4,145 | 3,126 |
| 短期借入金 | 1,118 | 992 |
| 未払金 | 503 | 402 |
| 未成工事受入金 | 892 | 1,271 |
| 未払消費税等 | 22 | - |
| 完成工事補償引当金 | 3 | 3 |
| 賞与引当金 | 56 | 78 |
| 工事損失引当金 | - | 40 |
| 債務保証損失引当金 | 143 | 137 |
| その他 | 110 | 190 |
| 流動負債合計 | 9,650 | 8,338 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80 | - |
| 長期未払金 | 975 | 577 |
| 繰延税金負債 | 49 | 43 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 588 | 515 |
| 退職給付引当金 | 84 | 88 |
| その他 | 42 | 100 |
| 固定負債合計 | 1,820 | 1,325 |
| 負債合計 | 11,470 | 9,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,886 | 1,886 |
| 資本剰余金 | 2,048 | 2,048 |
| 利益剰余金 | 2,010 | 2,616 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 5,941 | 6,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
| 土地再評価差額金 | 817 | 891 |
| その他の包括利益累計額合計 | 818 | 892 |
| 純資産合計 | 6,759 | 7,439 |
| 負債純資産合計 | 18,230 | 17,103 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,886 | 5,385 |
| 受取手形 | 236 | 280 |
| 完成工事未収入金 | 6,801 | 4,371 |
| 未成工事支出金 | 16 | 17 |
| 材料貯蔵品 | 19 | 19 |
| 前払費用 | 14 | 17 |
| 未収入金 | 773 | 408 |
| 未収消費税等 | - | 24 |
| その他 | 33 | 4 |
| 貸倒引当金 | -7 | -10 |
| 流動資産合計 | 11,774 | 10,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,833 | 3,833 |
| 減価償却累計額 | -2,412 | -2,476 |
| 建物(純額) | 1,420 | 1,356 |
| 構築物 | 162 | 162 |
| 減価償却累計額 | -124 | -130 |
| 構築物(純額) | 37 | 31 |
| 機械及び装置 | 221 | 224 |
| 減価償却累計額 | -182 | -195 |
| 機械及び装置(純額) | 39 | 29 |
| 車両運搬具 | 80 | 20 |
| 減価償却累計額 | -71 | -20 |
| 車両運搬具(純額) | 8 | 0 |
| 工具 | 214 | 216 |
| 減価償却累計額 | -174 | -178 |
| 工具 | 40 | 38 |
| 土地 | 2,693 | 2,693 |
| その他 | 19 | 36 |
| 減価償却累計額 | -3 | -7 |
| その他(純額) | 16 | 29 |
| 有形固定資産合計 | 4,256 | 4,178 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7 | 6 |
| 電話加入権 | 29 | 29 |
| その他 | - | 10 |
| 無形固定資産合計 | 37 | 45 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 251 | 252 |
| 関係会社株式 | 657 | 657 |
| 破産更生債権等 | 1,627 | 1,663 |
| 長期前払費用 | 10 | 8 |
| その他 | 42 | 40 |
| 貸倒引当金 | -1,627 | -1,663 |
| 投資その他の資産合計 | 962 | 959 |
| 固定資産合計 | 5,256 | 5,184 |
| 資産合計 | 17,030 | 15,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,577 | 2,015 |
| 工事未払金 | 3,844 | 2,784 |
| 短期借入金 | 1,118 | 992 |
| 未払金 | 438 | 325 |
| 未払費用 | 43 | 47 |
| 未払法人税等 | 12 | 20 |
| 未成工事受入金 | 882 | 1,236 |
| 未払消費税等 | 16 | - |
| 預り金 | 4 | 5 |
| 完成工事補償引当金 | 1 | 2 |
| 賞与引当金 | 36 | 52 |
| 工事損失引当金 | - | 40 |
| 債務保証損失引当金 | 143 | 137 |
| その他 | 14 | 68 |
| 流動負債合計 | 9,134 | 7,728 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80 | - |
| 長期未払金 | 975 | 577 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 588 | 515 |
| その他 | 12 | 30 |
| 固定負債合計 | 1,658 | 1,124 |
| 負債合計 | 10,792 | 8,853 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,886 | 1,886 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,940 | 1,940 |
| その他資本剰余金 | 65 | 65 |
| 資本剰余金合計 | 2,005 | 2,005 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,531 | 2,069 |
| 利益剰余金合計 | 1,531 | 2,069 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 5,419 | 5,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
| 土地再評価差額金 | 817 | 891 |
| その他の包括利益累計額合計 | 818 | 892 |
| 純資産合計 | 6,238 | 6,850 |
| 負債純資産合計 | 17,030 | 15,704 |