有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成工事高 | ※1 23,649 | ※1 23,258 | |||||||||
| 兼業事業売上高 | 468 | 356 | |||||||||
| 売上高合計 | 24,118 | 23,614 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成工事原価 | ※2 21,740 | ※2 21,911 | |||||||||
| 兼業事業売上原価 | 350 | 312 | |||||||||
| 売上原価合計 | 22,090 | 22,224 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 完成工事総利益 | 1,908 | 1,346 | |||||||||
| 兼業事業総利益 | 118 | 43 | |||||||||
| 売上総利益合計 | 2,027 | 1,390 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 35 | 42 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 13 | - | |||||||||
| 従業員給料手当 | 420 | 425 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 68 | 48 | |||||||||
| 退職給付費用 | 13 | 13 | |||||||||
| 法定福利費 | 73 | 85 | |||||||||
| 福利厚生費 | 27 | 27 | |||||||||
| 修繕維持費 | 10 | 9 | |||||||||
| 事務用品費 | 21 | 25 | |||||||||
| 通信交通費 | 38 | 41 | |||||||||
| 動力用水光熱費 | 35 | 38 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1 | 1 | |||||||||
| 交際費 | 4 | 4 | |||||||||
| 寄付金 | 0 | 1 | |||||||||
| 地代家賃 | 36 | 35 | |||||||||
| 減価償却費 | 78 | 76 | |||||||||
| 租税公課 | 87 | 80 | |||||||||
| 雑費 | 96 | 118 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,062 | 1,075 | |||||||||
| 営業利益 | 964 | 314 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 66 | 117 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 7 | 6 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 24 | 24 | |||||||||
| 雑収入 | 8 | 10 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 109 | 159 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 9 | 6 | |||||||||
| 社債発行費 | 4 | 9 | |||||||||
| 雑損失 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 13 | 16 | |||||||||
| 経常利益 | 1,061 | 457 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,060 | 456 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 56 | △12 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 124 | 67 | |||||||||
| 法人税等合計 | 180 | 55 | |||||||||
| 当期純利益 | 879 | 401 | |||||||||