訂正有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 13:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 5,689 | 5,786 |
受取手形 | 16 | 48 |
完成工事未収入金 | 11,716 | 11,919 |
売掛金 | 279 | 334 |
未成工事支出金 | 47 | 21 |
商品及び製品 | 0 | 4 |
販売用不動産 | 0 | 0 |
不動産事業支出金 | 389 | 385 |
仕掛品 | 0 | 0 |
材料貯蔵品 | 126 | 114 |
前払費用 | 54 | 52 |
繰延税金資産 | 102 | 110 |
未収入金 | 493 | 535 |
未収消費税等 | - | 399 |
差入保証金 | 9 | 12 |
その他 | 6 | 7 |
貸倒引当金 | -146 | -145 |
流動資産計 | 18,787 | 19,588 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,071 | 1,066 |
減価償却累計額 | -358 | -375 |
建物(純額) | 712 | 690 |
機械及び装置 | 1,367 | 1,375 |
減価償却累計額 | -1,261 | -1,237 |
機械及び装置(純額) | 106 | 137 |
車両運搬具 | 20 | 20 |
減価償却累計額 | -16 | -18 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具器具・備品 | 341 | 379 |
減価償却累計額 | -284 | -314 |
工具器具・備品(純額) | 57 | 64 |
土地 | 1,603 | 1,656 |
リース資産 | 177 | 172 |
減価償却累計額 | -109 | -132 |
リース資産(純額) | 68 | 39 |
有形固定資産合計 | 2,552 | 2,590 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 19 | 19 |
施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 2 | 15 |
ソフトウエア仮勘定 | 10 | - |
リース資産 | 127 | 65 |
無形固定資産合計 | 160 | 99 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 385 | 432 |
出資金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 37 | 32 |
長期未収入金 | - | 5 |
差入保証金 | 127 | 127 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 5 | 3 |
繰延税金資産 | 110 | 46 |
その他 | 19 | 13 |
貸倒引当金 | -7 | -13 |
投資その他の資産合計 | 678 | 648 |
固定資産計 | 3,391 | 3,339 |
資産の部合計 | 22,179 | 22,927 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事・砕石未払金 | 5,975 | 6,504 |
固定資産購入のための支払手形 | - | 0 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 30 | - |
リース債務 | 134 | 38 |
退職給付引当金 | 447 | 170 |
その他 | 1 | 1 |
固定負債計 | 613 | 209 |
負債の部合計 | 15,297 | 14,930 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,640 | 1,640 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 202 | 202 |
資本剰余金合計 | 202 | 202 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 9 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 5,039 | 6,095 |
利益剰余金合計 | 5,039 | 6,105 |
自己株式 | -4 | -4 |
株主資本合計 | 6,876 | 7,943 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5 | 53 |
その他の包括利益累計額合計 | 5 | 53 |
純資産の部合計 | 6,881 | 7,996 |
負債・純資産合計 | 22,179 | 22,927 |