有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ※1 8,428 | ※1 7,926 |
| 受取手形 | ※2 55 | ※2 49 |
| 完成工事未収入金 | 4,303 | 4,373 |
| 兼業事業未収入金 | 22 | 43 |
| 有価証券 | 649 | 1,050 |
| 未成工事支出金 | ※3,※4 527 | ※3 375 |
| 材料貯蔵品 | 40 | 39 |
| 繰延税金資産 | 25 | 44 |
| 未収入金 | 38 | 74 |
| その他 | 125 | 26 |
| 貸倒引当金 | △37 | △18 |
| 流動資産合計 | 14,175 | 13,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,347 | 1,351 |
| 減価償却累計額 | △886 | △912 |
| 建物(純額) | 461 | 439 |
| 構築物 | 257 | 260 |
| 減価償却累計額 | △216 | △220 |
| 構築物(純額) | 42 | 40 |
| 機械及び装置 | 1,752 | 1,752 |
| 減価償却累計額 | △1,709 | △1,725 |
| 機械及び装置(純額) | 43 | 27 |
| 車両運搬具 | 142 | 129 |
| 減価償却累計額 | △127 | △119 |
| 車両運搬具(純額) | 14 | 9 |
| 工具器具・備品 | 83 | 83 |
| 減価償却累計額 | △80 | △81 |
| 工具器具・備品(純額) | 3 | 2 |
| 土地 | 1,543 | 1,489 |
| 建設仮勘定 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,106 | 2,006 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 80 | 53 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| 施設利用権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 87 | 60 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,732 | 6,102 |
| 関係会社株式 | ※1 32 | ※1 32 |
| 出資金 | 42 | 42 |
| 長期貸付金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 107 | 104 |
| 破産更生債権等 | 1 | - |
| 長期前払費用 | 3 | 3 |
| 保険積立金 | 77 | 77 |
| 長期未収入金 | 334 | 330 |
| その他 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金 | △388 | △387 |
| 投資その他の資産合計 | 5,965 | 6,329 |
| 固定資産合計 | 8,158 | 8,395 |
| 資産合計 | 22,333 | 22,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,052 | 711 |
| 工事未払金 | 1,618 | 1,378 |
| 未払金 | 109 | 86 |
| 未払費用 | 122 | 130 |
| 未払法人税等 | 11 | 43 |
| 未成工事受入金 | 426 | 84 |
| 預り金 | 31 | 40 |
| 完成工事補償引当金 | 14 | 45 |
| 工事損失引当金 | ※4 14 | ※4 40 |
| 従業員預り金 | ※1 137 | ※1 144 |
| その他 | 0 | 2 |
| 流動負債合計 | 3,535 | 2,702 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 108 | 385 |
| 役員退職慰労引当金 | 465 | 464 |
| 長期預り金 | 16 | 16 |
| 固定負債合計 | 589 | 865 |
| 負債合計 | 4,124 | 3,567 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,121 | 2,121 |
| 資本剰余金合計 | 2,121 | 2,121 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,200 | 14,700 |
| 繰越利益剰余金 | △722 | 811 |
| 利益剰余金合計 | 15,728 | 15,761 |
| 自己株式 | △1,161 | △1,163 |
| 株主資本合計 | 17,687 | 17,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 522 | 1,089 |
| 評価・換算差額等合計 | 522 | 1,089 |
| 純資産合計 | 18,209 | 18,808 |
| 負債純資産合計 | 22,333 | 22,375 |