有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 9:55
【資料】
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【項目】
197項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年12月31日)
当事業年度
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金預金※1 10,664※1 7,295
受取手形※2 31※2 141
完成工事未収入金2,5604,108
兼業事業未収入金2428
有価証券500-
未成工事支出金※3 374※3 322
材料貯蔵品3936
繰延税金資産5518
未収入金140
その他15165
貸倒引当金△3△3
流動資産合計14,27412,111
固定資産
有形固定資産
建物1,2161,147
減価償却累計額△957△931
建物(純額)260216
構築物249244
減価償却累計額△221△219
構築物(純額)2825
機械及び装置1,6891,585
減価償却累計額△1,566△1,481
機械及び装置(純額)123104
車両運搬具98104
減価償却累計額△71△78
車両運搬具(純額)2726
工具器具・備品9193
減価償却累計額△86△88
工具器具・備品(純額)54
土地1,1861,175
有形固定資産合計1,6281,550
無形固定資産
ソフトウエア1611
電話加入権77
無形固定資産合計2318

(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年12月31日)
当事業年度
(平成30年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券6,3357,027
関係会社株式※1 32※1 32
出資金4241
関係会社出資金157245
長期貸付金55
従業員に対する長期貸付金0-
関係会社長期貸付金2523
長期前払費用76
保険積立金7070
長期未収入金210205
その他1919
貸倒引当金△237△232
投資その他の資産合計6,6657,440
固定資産合計8,3169,007
資産合計22,58921,118
負債の部
流動負債
支払手形431129
工事未払金842929
未払金9546
未払費用134130
未払法人税等2708
未成工事受入金569101
預り金4037
完成工事補償引当金8919
工事損失引当金430
固定資産撤去費用引当金24-
従業員預り金※1 163※1 164
流動負債合計2,6611,593
固定負債
繰延税金負債555431
役員退職慰労引当金305332
長期預り金1616
固定負債合計876779
負債合計3,5372,372

(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年12月31日)
当事業年度
(平成30年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金1,0001,000
資本剰余金
資本準備金2,1212,121
資本剰余金合計2,1212,121
利益剰余金
利益準備金250250
その他利益剰余金
別途積立金14,70014,700
繰越利益剰余金1,5301,564
利益剰余金合計16,48016,514
自己株式△2,024△2,026
株主資本合計17,57717,609
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,4751,137
評価・換算差額等合計1,4751,137
純資産合計19,05218,746
負債純資産合計22,58921,118

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