有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ※1 10,664 | ※1 7,295 |
| 受取手形 | ※2 31 | ※2 141 |
| 完成工事未収入金 | 2,560 | 4,108 |
| 兼業事業未収入金 | 24 | 28 |
| 有価証券 | 500 | - |
| 未成工事支出金 | ※3 374 | ※3 322 |
| 材料貯蔵品 | 39 | 36 |
| 繰延税金資産 | 55 | 18 |
| 未収入金 | 14 | 0 |
| その他 | 15 | 165 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 14,274 | 12,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,216 | 1,147 |
| 減価償却累計額 | △957 | △931 |
| 建物(純額) | 260 | 216 |
| 構築物 | 249 | 244 |
| 減価償却累計額 | △221 | △219 |
| 構築物(純額) | 28 | 25 |
| 機械及び装置 | 1,689 | 1,585 |
| 減価償却累計額 | △1,566 | △1,481 |
| 機械及び装置(純額) | 123 | 104 |
| 車両運搬具 | 98 | 104 |
| 減価償却累計額 | △71 | △78 |
| 車両運搬具(純額) | 27 | 26 |
| 工具器具・備品 | 91 | 93 |
| 減価償却累計額 | △86 | △88 |
| 工具器具・備品(純額) | 5 | 4 |
| 土地 | 1,186 | 1,175 |
| 有形固定資産合計 | 1,628 | 1,550 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16 | 11 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 23 | 18 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,335 | 7,027 |
| 関係会社株式 | ※1 32 | ※1 32 |
| 出資金 | 42 | 41 |
| 関係会社出資金 | 157 | 245 |
| 長期貸付金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 25 | 23 |
| 長期前払費用 | 7 | 6 |
| 保険積立金 | 70 | 70 |
| 長期未収入金 | 210 | 205 |
| その他 | 19 | 19 |
| 貸倒引当金 | △237 | △232 |
| 投資その他の資産合計 | 6,665 | 7,440 |
| 固定資産合計 | 8,316 | 9,007 |
| 資産合計 | 22,589 | 21,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 431 | 129 |
| 工事未払金 | 842 | 929 |
| 未払金 | 95 | 46 |
| 未払費用 | 134 | 130 |
| 未払法人税等 | 270 | 8 |
| 未成工事受入金 | 569 | 101 |
| 預り金 | 40 | 37 |
| 完成工事補償引当金 | 89 | 19 |
| 工事損失引当金 | 4 | 30 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 24 | - |
| 従業員預り金 | ※1 163 | ※1 164 |
| 流動負債合計 | 2,661 | 1,593 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 555 | 431 |
| 役員退職慰労引当金 | 305 | 332 |
| 長期預り金 | 16 | 16 |
| 固定負債合計 | 876 | 779 |
| 負債合計 | 3,537 | 2,372 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,121 | 2,121 |
| 資本剰余金合計 | 2,121 | 2,121 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 14,700 | 14,700 |
| 繰越利益剰余金 | 1,530 | 1,564 |
| 利益剰余金合計 | 16,480 | 16,514 |
| 自己株式 | △2,024 | △2,026 |
| 株主資本合計 | 17,577 | 17,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,475 | 1,137 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,475 | 1,137 |
| 純資産合計 | 19,052 | 18,746 |
| 負債純資産合計 | 22,589 | 21,118 |