有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 7,297 | 6,273 |
| 受取手形 | 1,753 | 647 |
| 電子記録債権 | 1,221 | 1,467 |
| 完成工事未収入金 | 31,161 | 28,944 |
| 売掛金 | 2,989 | 2,858 |
| 製品 | 17 | 4 |
| 未成工事支出金 | 606 | 586 |
| 仕掛品 | 759 | 501 |
| 材料貯蔵品 | 255 | 196 |
| 前払費用 | 123 | 132 |
| 未収入金 | 547 | 310 |
| 立替金 | 1,698 | 1,201 |
| 繰延税金資産 | 712 | 596 |
| その他 | 81 | 131 |
| 貸倒引当金 | △4 | △1 |
| 流動資産合計 | 49,221 | 43,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,567 | 5,600 |
| 減価償却累計額 | △3,348 | △3,516 |
| 建物(純額) | 2,219 | 2,083 |
| 構築物 | 193 | 193 |
| 減価償却累計額 | △159 | △166 |
| 構築物(純額) | 34 | 26 |
| 機械及び装置 | 320 | 305 |
| 減価償却累計額 | △186 | △222 |
| 機械及び装置(純額) | 133 | 82 |
| 車両運搬具 | 69 | 70 |
| 減価償却累計額 | △64 | △62 |
| 車両運搬具(純額) | 4 | 8 |
| 工具器具・備品 | 521 | 532 |
| 減価償却累計額 | △463 | △486 |
| 工具器具・備品(純額) | 57 | 46 |
| 土地 | 1,987 | 1,987 |
| リース資産 | 99 | 99 |
| 減価償却累計額 | △26 | △43 |
| リース資産(純額) | 73 | 56 |
| 建設仮勘定 | 7 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,518 | 4,291 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 239 | 195 |
| その他 | 27 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 267 | 216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,083 | 11,205 |
| 関係会社株式 | 114 | 114 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期貸付金 | 4 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 破産更生債権等 | 57 | 4 |
| 長期前払費用 | 33 | 15 |
| 長期保証金 | 476 | 597 |
| 役員従業員保険料 | 635 | 648 |
| 貸倒引当金 | △81 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 9,332 | 12,567 |
| 固定資産合計 | 14,118 | 17,075 |
| 資産合計 | 63,339 | 60,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,497 | 4,550 |
| 電子記録債務 | 5,898 | 9,824 |
| 工事未払金 | 20,246 | 14,344 |
| 買掛金 | 1,068 | 651 |
| 短期借入金 | 3,300 | 3,300 |
| リース債務 | 25 | 25 |
| 資産除去債務 | - | 1 |
| 未払金 | 65 | 186 |
| 未払費用 | 583 | 574 |
| 未払法人税等 | 301 | 477 |
| 未成工事受入金 | 1,771 | 490 |
| 預り金 | 706 | 363 |
| 完成工事補償引当金 | 63 | 58 |
| 工事損失引当金 | 373 | 343 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 297 | 237 |
| 営業外支払手形 | 4 | 0 |
| 流動負債合計 | 41,204 | 35,431 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 51 | 33 |
| 退職給付引当金 | 1,924 | 888 |
| 役員退職慰労引当金 | 279 | 259 |
| 資産除去債務 | 18 | 18 |
| 建物解体費用引当金 | - | 110 |
| 繰延税金負債 | 414 | 1,598 |
| 固定負債合計 | 2,689 | 2,908 |
| 負債合計 | 43,893 | 38,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,857 | 3,857 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,013 | 3,013 |
| その他資本剰余金 | 708 | 708 |
| 資本剰余金合計 | 3,721 | 3,721 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 964 | 964 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 20 | 24 |
| 別途積立金 | 6,255 | 6,255 |
| 繰越利益剰余金 | 3,293 | 4,375 |
| 利益剰余金合計 | 10,533 | 11,619 |
| 自己株式 | △739 | △740 |
| 株主資本合計 | 17,372 | 18,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,073 | 4,128 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,073 | 4,128 |
| 純資産合計 | 19,446 | 22,586 |
| 負債純資産合計 | 63,339 | 60,927 |