有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 55,373,452 | 67,639,927 |
兼業事業売上高 | 15,678,688 | 4,689,305 |
売上高合計 | 71,052,140 | 72,329,232 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 50,549,174 | 60,792,076 |
兼業事業売上原価 | 11,377,557 | 3,108,469 |
売上原価合計 | 61,926,731 | 63,900,545 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 4,824,278 | 6,847,851 |
兼業事業総利益 | 4,301,131 | 1,580,836 |
売上総利益合計 | 9,125,409 | 8,428,687 |
販売費及び一般管理費 | 4,328,361 | 4,739,009 |
全事業営業利益 | 4,797,048 | 3,689,678 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,396 | 60,738 |
受取配当金 | 95,849 | 105,978 |
為替差益 | 323,799 | - |
名義書換料 | 3,847 | 3,600 |
会員権引取差額 | 65,016 | 82,012 |
貸倒引当金戻入額 | 1,352 | 397 |
雑収入 | 22,825 | 20,588 |
営業外収益計 | 529,084 | 273,313 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 67,297 | 27,423 |
為替差損 | - | 215,089 |
雑支出 | 11,536 | 15,997 |
営業外費用計 | 78,833 | 258,509 |
当期経常利益 | 5,247,299 | 3,704,482 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 29,838 | 49 |
投資有価証券売却益 | - | 225 |
負ののれん発生益 | 48,012 | - |
その他 | - | 792 |
特別利益計 | 77,850 | 1,066 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 3,130 | 28,614 |
投資有価証券売却損 | 5,000 | - |
関係会社株式評価損 | 4,262 | 0 |
減損損失 | 601,391 | 167,163 |
その他 | 55,010 | 1,759 |
特別損失計 | 668,793 | 197,536 |
税引前当年度純利益 | 4,656,356 | 3,508,012 |
法人税 | 1,413,607 | 933,114 |
法人税等調整額 | 298,304 | 389,000 |
法人税等合計 | 1,711,911 | 1,322,114 |
四半期純利益 | 2,944,445 | 2,185,898 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 91,538 | 18,137 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,852,907 | 2,167,761 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 55,379,363 | 67,672,803 |
兼業事業売上高 | 12,198,799 | 781,250 |
売上高合計 | 67,578,162 | 68,454,053 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 50,555,085 | 60,824,952 |
兼業事業売上原価 | 9,096,745 | 589,831 |
売上原価合計 | 59,651,830 | 61,414,783 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 4,824,278 | 6,847,851 |
兼業事業総利益 | 3,102,054 | 191,419 |
売上総利益合計 | 7,926,332 | 7,039,270 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 159,300 | 159,600 |
従業員給料手当 | 1,164,782 | 1,135,104 |
役員賞与引当金繰入額 | 42,150 | 40,000 |
賞与引当金繰入額 | 78,792 | 103,748 |
退職金 | 6,000 | 4,163 |
退職給付費用 | 70,117 | 66,429 |
法定福利費 | 196,082 | 205,051 |
福利厚生費 | 96,044 | 128,438 |
修繕維持費 | 126,310 | 61,760 |
事務用品費 | 42,808 | 33,154 |
通信交通費 | 184,824 | 180,656 |
動力用水光熱費 | 42,488 | 35,864 |
調査研究費 | 39,819 | 23,631 |
広告宣伝費 | 64,536 | 69,225 |
貸倒引当金繰入額 | - | 169,115 |
交際費 | 66,194 | 135,354 |
寄付金 | 28,282 | 78,896 |
地代家賃 | 163,390 | 144,065 |
減価償却費 | 160,265 | 187,839 |
租税公課 | 205,676 | 190,293 |
保険料 | 31,634 | 58,124 |
雑費 | 312,186 | 374,585 |
販売費・一般管理費計 | 3,281,679 | 3,585,094 |
全事業営業利益 | 4,644,653 | 3,454,176 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 66,889 | 95,113 |
受取配当金 | 99,265 | 109,351 |
為替評価益 | 117,618 | - |
貸倒引当金戻入額 | 1,295 | 397 |
雑収入 | 14,538 | 19,051 |
営業外収益計 | 299,605 | 223,912 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 65,705 | 27,090 |
為替評価損 | - | 11,901 |
雑支出 | 7,816 | 10,613 |
営業外費用計 | 73,521 | 49,604 |
当期経常利益 | 4,870,737 | 3,628,484 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27,867 | 49 |
投資有価証券売却益 | - | 225 |
特別利益計 | 27,867 | 274 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 3,130 | 28,614 |
投資有価証券売却損 | 5,000 | - |
関係会社株式評価損 | 4,262 | 0 |
減損損失 | 601,391 | 167,163 |
特別損失計 | 613,783 | 195,777 |
税引前当年度純利益 | 4,284,821 | 3,432,981 |
法人税 | 1,330,375 | 885,513 |
法人税等調整額 | 316,242 | 362,112 |
法人税等合計 | 1,646,617 | 1,247,625 |
四半期純利益 | 2,638,204 | 2,185,356 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 200,132 | 42,746 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,469,088 | 1,461,804 |
退職給付費用 | 73,063 | 69,257 |
役員賞与引当金繰入額 | 46,150 | 46,000 |
賞与引当金繰入額 | 83,992 | 109,248 |
貸倒引当金繰入額 | - | 176,996 |
減価償却費 | 339,936 | 388,534 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 88,759 | 66,422 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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