世紀東急工業(1898)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 45,668 | 58,206 |
| 製品売上高 | 21,698 | 20,046 |
| 不動産事業等売上高 | 103 | 97 |
| 売上高合計 | 67,469 | 78,350 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 41,911 | 52,695 |
| 製品売上原価 | 17,367 | 15,370 |
| 不動産事業等売上原価 | 81 | 71 |
| 売上原価合計 | 59,360 | 68,138 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,756 | 5,510 |
| 製品売上総利益 | 4,330 | 4,675 |
| 不動産事業等総利益 | 21 | 25 |
| 売上総利益合計 | 8,109 | 10,212 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,580 | 3,920 |
| 全事業営業利益 | 4,528 | 6,291 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1 |
| 受取配当金 | 6 | 6 |
| 受取賃貸料 | 19 | 20 |
| 雑収入 | 18 | 14 |
| 営業外収益計 | 49 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 支払保証料 | 21 | 15 |
| 手形流動化手数料 | 13 | 11 |
| 雑支出 | 15 | 17 |
| 営業外費用計 | 89 | 72 |
| 当期経常利益 | 4,487 | 6,261 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 17 | - |
| 負ののれん発生益 | 30 | 5 |
| 受取補償金 | - | 30 |
| 特別利益計 | 53 | 37 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 24 | 25 |
| 違約金 | - | 338 |
| 特別損失計 | 28 | 363 |
| 税引前当年度純利益 | 4,513 | 5,935 |
| 法人税 | 306 | 733 |
| 法人税等調整額 | -158 | -480 |
| 法人税等合計 | 148 | 252 |
| 四半期純利益 | 4,365 | 5,682 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,365 | 5,682 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 44,349 | 56,345 |
| 製品売上高 | 21,579 | 19,992 |
| 売上高合計 | 65,929 | 76,338 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 40,921 | 51,368 |
| 製品売上原価 | 17,305 | 15,325 |
| 売上原価合計 | 58,227 | 66,693 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,427 | 4,977 |
| 製品売上総利益 | 4,274 | 4,666 |
| 売上総利益合計 | 7,702 | 9,644 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 122 | 128 |
| 従業員給料手当 | 1,497 | 1,575 |
| 賞与引当金繰入額 | 236 | 250 |
| 退職給付費用 | 233 | 148 |
| 法定福利費 | 298 | 315 |
| 福利厚生費 | 109 | 125 |
| 修繕維持費 | 18 | 27 |
| 事務用品費 | 84 | 76 |
| 通信交通費 | 262 | 261 |
| 動力用水光熱費 | 16 | 15 |
| 調査研究費 | 121 | 117 |
| 広告宣伝費 | 39 | 41 |
| 貸倒引当金繰入額 | -40 | -22 |
| 交際費 | 52 | 41 |
| 寄付金 | 11 | 70 |
| 地代家賃 | 74 | 92 |
| 減価償却費 | 34 | 42 |
| 租税公課 | 160 | 201 |
| 保険料 | 14 | 14 |
| 雑費 | 88 | 141 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,435 | 3,666 |
| 全事業営業利益 | 4,266 | 5,978 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1 |
| 受取配当金 | 6 | 6 |
| 受取賃貸料 | 22 | 23 |
| 業務委託料 | 6 | 6 |
| 雑収入 | 23 | 12 |
| 営業外収益計 | 62 | 49 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 支払保証料 | 21 | 14 |
| 手形流動化手数料 | 13 | 11 |
| 雑支出 | 14 | 17 |
| 営業外費用計 | 89 | 72 |
| 当期経常利益 | 4,239 | 5,956 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 17 | - |
| 受取補償金 | - | 30 |
| 特別利益計 | 22 | 31 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 24 | 25 |
| 違約金 | - | 338 |
| 特別損失計 | 28 | 363 |
| 税引前当年度純利益 | 4,234 | 5,625 |
| 法人税 | 203 | 628 |
| 法人税等調整額 | -136 | -469 |
| 法人税等合計 | 66 | 158 |
| 四半期純利益 | 4,167 | 5,467 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 15 | 2 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 1,562 | 1,699 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 276 |
| 退職給付費用 | 237 | 152 |
| 営業債権貸倒引当金繰入額 | -38 | -22 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 288 | 287 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|