9767 日建工学

9767
2024/04/25
時価
29億円
PER 予
11.38倍
2010年以降
赤字-72.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.34-1.91倍
(2010-2023年)
配当 予
1.92%
ROE 予
5.88%
ROA 予
3.7%
資料
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平成30年3月期業績予想と実績との差異に関するお知らせ

【提出】
2018年5月14日 11:30
【資料】
平成30年3月期業績予想と実績との差異に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想9,500
予想8,758
増減額-742
増減率-7.8%
前期実績9,490
営業利益
前回予想-200
予想-337
増減額-137
増減率
前期実績128
経常利益
前回予想-240
予想-326
増減額-86
増減率
前期実績110
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想-195
予想-293
増減額-98
増減率
前期実績60
1株当たり当期純利益
前回予想-10.69
予想-16.07
前期実績3.33
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想7,000
予想6,292
増減額-708
増減率-10.1%
前期実績8,040
営業利益
前回予想-260
予想-368
増減額-108
増減率
前期実績108
経常利益
前回予想-292
予想-280
増減額12
増減率
前期実績106
当期純利益
前回予想-372
予想-374
増減額-2
増減率
前期実績57
1株当たり当期純利益
前回予想-20.38
予想-20.5
前期実績3.16

業績予想修正の理由

当期における業績につきましては、当社グループの属する型枠貸与事業および資材・製品販売事業は東日本大震災の被災3県の復興事業の需要が減少に転じ、更にその他の地域に於いても事業全体の需要が減少して推移しました。
このような情勢のもと、当社グループは、当連結会計年度に2社を傘下に加えグループの活性化、効率化に努め、激しい受注競争、価格競争の中で受注活動を進めましたが、受注量が想定値を下回り、売上高、収益共に計画値に大きく届かない結果となりました。