有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 84,476 | 90,689 |
兼業事業売上高 | 1,567 | 952 |
売上高合計 | 86,044 | 91,642 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 77,087 | 80,868 |
兼業事業売上原価 | 727 | 993 |
売上原価合計 | 77,815 | 81,862 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 7,388 | 9,821 |
兼業事業総利益又は兼業事業総損失(△) | 839 | -40 |
売上総利益合計 | 8,228 | 9,780 |
販売費及び一般管理費 | 4,595 | 4,668 |
全事業営業利益 | 3,632 | 5,112 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 180 | 203 |
受取地代家賃 | 64 | 63 |
その他 | 47 | 61 |
営業外収益計 | 292 | 329 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 83 | 72 |
社債発行費 | 24 | - |
その他 | 7 | 13 |
営業外費用計 | 115 | 85 |
当期経常利益 | 3,808 | 5,356 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 1 |
投資有価証券売却益 | 29 | 58 |
受取保険金 | - | 31 |
特別利益計 | 32 | 91 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4 | 0 |
固定資産除却損 | 17 | 62 |
投資有価証券評価損 | - | 67 |
減損損失 | - | 103 |
原状復旧工事費用 | 86 | 39 |
その他 | 0 | 2 |
特別損失計 | 108 | 276 |
税引前当年度純利益 | 3,732 | 5,171 |
法人税 | 1,368 | 2,202 |
法人税等調整額 | -54 | -364 |
法人税等合計 | 1,314 | 1,838 |
四半期純利益 | 2,418 | 3,332 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5 | 8 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,413 | 3,324 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 83,103 | 89,200 |
兼業事業売上高 | 829 | 210 |
売上高合計 | 83,933 | 89,410 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 76,012 | 79,656 |
兼業事業売上原価 | 156 | 418 |
売上原価合計 | 76,169 | 80,075 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 7,091 | 9,543 |
兼業事業総利益又は兼業事業総損失(△) | 672 | -208 |
売上総利益合計 | 7,764 | 9,335 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 193 | 198 |
従業員給料手当 | 1,640 | 1,646 |
賞与引当金繰入額 | 346 | 542 |
役員賞与引当金繰入額 | 39 | 59 |
退職金 | 44 | 52 |
退職給付費用 | 163 | 163 |
法定福利費 | 310 | 334 |
福利厚生費 | 56 | 59 |
修繕維持費 | 25 | 23 |
事務用品費 | 108 | 153 |
通信交通費 | 170 | 181 |
動力用水光熱費 | 39 | 35 |
調査研究費 | 76 | 52 |
広告宣伝費 | 39 | 32 |
貸倒引当金繰入額 | -34 | -189 |
交際費 | 46 | 43 |
寄付金 | 5 | 11 |
地代家賃 | 179 | 191 |
減価償却費 | 261 | 248 |
租税公課 | 172 | 179 |
保険料 | 5 | 6 |
雑費 | 362 | 338 |
販売費・一般管理費計 | 4,255 | 4,366 |
全事業営業利益 | 3,509 | 4,969 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5 | 4 |
受取配当金 | 180 | 203 |
受取地代家賃 | 75 | 74 |
雑収入 | 44 | 57 |
営業外収益計 | 305 | 340 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 86 | 70 |
社債利息 | - | 4 |
社債発行費 | 24 | - |
雑支出 | 5 | 8 |
営業外費用計 | 116 | 83 |
当期経常利益 | 3,697 | 5,225 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 1 |
投資有価証券売却益 | 29 | 53 |
受取保険金 | - | 31 |
特別利益計 | 32 | 86 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4 | 0 |
固定資産除却損 | 17 | 62 |
投資有価証券評価損 | - | 67 |
減損損失 | - | 103 |
原状復旧工事費用 | 86 | 39 |
その他 | 0 | 2 |
特別損失計 | 108 | 275 |
税引前当年度純利益 | 3,622 | 5,036 |
法人税 | 1,326 | 2,151 |
法人税等調整額 | -55 | -359 |
法人税等合計 | 1,270 | 1,791 |
四半期純利益 | 2,351 | 3,244 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2 | 4 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,742 | 1,734 |
賞与引当金繰入額 | 356 | 552 |
退職給付費用 | 163 | 166 |
貸倒引当金繰入額 | -46 | -189 |
役員賞与引当金繰入額 | 39 | 65 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 76 | 52 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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