有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 10,750 | 8,429 | |||||||||
| 受取手形 | 505 | ※1 7,508 | |||||||||
| 電子記録債権 | 7,220 | ※1 1,844 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 38,673 | 42,968 | |||||||||
| 有価証券 | 2,800 | 300 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 6,267 | 6,078 | |||||||||
| 材料貯蔵品 | 39 | 41 | |||||||||
| 前払費用 | 20 | 20 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 918 | 1,095 | |||||||||
| その他 | 3,101 | 3,660 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △50 | |||||||||
| 流動資産合計 | 70,246 | 71,896 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,978 | 8,410 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,367 | △3,283 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,610 | 5,127 | |||||||||
| 構築物 | 399 | 392 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247 | △258 | |||||||||
| 構築物(純額) | 151 | 134 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,194 | 2,212 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,723 | △1,818 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 471 | 393 | |||||||||
| 船舶 | 51 | 51 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51 | △51 | |||||||||
| 船舶(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15 | 15 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11 | △13 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 961 | 977 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △699 | △705 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 261 | 271 | |||||||||
| 土地 | 2,356 | 2,355 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 99 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,955 | 8,360 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 44 | 35 | |||||||||
| 電話加入権 | 49 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93 | 85 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,972 | 8,583 | |||||||||
| 関係会社株式 | 61 | 61 | |||||||||
| 長期貸付金 | 300 | 300 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 272 | 226 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | ― | |||||||||
| 長期保証金 | 4,137 | 4,148 | |||||||||
| その他 | 117 | 107 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,864 | 13,430 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,913 | 21,876 | |||||||||
| 資産合計 | 91,160 | 93,772 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,443 | 1,672 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,546 | 6,742 | |||||||||
| 工事未払金 | 7,509 | 7,723 | |||||||||
| 未払金 | 4,671 | 4,331 | |||||||||
| 未払法人税等 | 911 | 1,323 | |||||||||
| 未払費用 | 1,170 | 1,664 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 5,939 | 2,785 | |||||||||
| 預り金 | 49 | 48 | |||||||||
| 前受収益 | 6 | 6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 106 | 106 | |||||||||
| 賞与引当金 | 492 | 513 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 157 | 103 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 12 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 12 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,016 | 27,034 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 3,487 | 3,451 | |||||||||
| 資産除去債務 | 239 | 241 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,179 | 1,200 | |||||||||
| その他 | 877 | 871 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,784 | 5,766 | |||||||||
| 負債合計 | 32,800 | 32,800 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,296 | 5,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,314 | 4,314 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,314 | 4,314 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 735 | 735 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 44,100 | 46,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,601 | 4,386 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 48,436 | 51,721 | |||||||||
| 自己株式 | △2,985 | △3,732 | |||||||||
| 株主資本合計 | 55,061 | 57,600 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,297 | 3,371 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,297 | 3,371 | |||||||||
| 純資産合計 | 58,359 | 60,971 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,160 | 93,772 | |||||||||