有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:02
【資料】
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【項目】
84項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金1,062百万円1,051百万円
工事未払金272328
未払費用311405
減損損失計上額248248
長期未払金207205
賞与引当金142145
その他355387
繰延税金資産小計2,6002,773
評価性引当額△1,402△1,388
繰延税金資産合計1,1981,384
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金1,3931,426
資産除去債務に対応する除却費用6663
繰延税金負債合計1,4601,490
繰延税金資産(負債)の純額△261△105

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調 整)
評価性引当額の増減△1.2△0.2
永久に損金に算入されない項目4.32.9
住民税均等割額1.41.2
受取配当金等一時差異でない項目△0.1△0.2
法人税等の特別控除△0.6△2.8
その他0.10.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.631.7