有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月25日 13:07
【資料】
有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金26,96018,223
受取手形・完成工事未収入金等33,64032,711
ファクタリング債権4,4854,144
未成工事支出金1,2641,609
繰延税金資産1,4221,620
その他5602,459
貸倒引当金-38-7
流動資産計68,29660,761
固定資産
有形固定資産
建物・構築物9,52915,227
機械3,8753,555
土地3,8577,401
建設仮勘定1,2651,542
減価償却累計額-7,789-7,388
有形固定資産合計10,73820,337
無形固定資産121115
投資その他の資産
投資有価証券12,47615,192
退職給付に係る資産1,1392,245
その他1,7911,319
貸倒引当金-63-61
投資その他の資産合計15,34418,696
固定資産計26,20439,150
資産の部合計94,50199,911
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等29,05721,177
ファクタリング債務7,7937,518
未払法人税等2,9221,903
未成工事受入金3,1465,154
工事損失引当金1,9862,932
その他2,5803,615
流動負債計47,48742,302
固定負債
長期借入金2,887
繰延税金負債3,0263,871
退職給付に係る負債688423
その他606817
固定負債計4,3207,999
負債の部合計51,80750,301
純資産の部
株主資本
資本金1,1341,134
資本剰余金22
利益剰余金35,97240,251
株主資本合計37,10841,387
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,9296,796
繰延ヘッジ損益38-9
退職給付に係る調整累計額6171,472
その他の包括利益累計額合計5,5848,259
少数株主持分-36
純資産の部合計42,69349,610
負債・純資産合計94,50199,911

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
ファクタリング債権4,4854,144
固定資産
有形固定資産
建物9,18214,791
減価償却累計額-3,776-4,051
建物(純額)5,40610,739
構築物338432
減価償却累計額-282-291
構築物(純額)56140
機械及び装置1,5301,616
減価償却累計額-1,434-1,201
機械及び装置(純額)95414
車両運搬具1818
減価償却累計額-18-15
車両運搬具(純額)02
工具2,3241,918
減価償却累計額-2,273-1,823
工具5095
土地3,6767,401
建設仮勘定1,265299
有形固定資産合計10,55119,093
無形固定資産
ソフトウエア10179
その他1935
無形固定資産合計121115
投資その他の資産
投資有価証券12,06614,791
関係会社株式492514
従業員に対する長期貸付金6157
関係会社長期貸付金90
長期貸付金30107
破産更生債権等2625
長期前払費用1411
前払年金費用36384
敷金及び保証金637467
会員権180184
長期預金500
その他337346
貸倒引当金-63-61
投資その他の資産合計14,32016,921
固定資産計24,99336,130
資産の部合計92,97094,941
負債の部
流動負債
ファクタリング債務7,7937,669
固定負債
繰延税金負債2,6733,275
退職給付引当金544737
資産除去債務28
その他578817
固定負債計3,8244,830
負債の部合計51,28846,996
純資産の部
株主資本
資本金1,1341,134
資本剰余金
資本準備金22
資本剰余金合計22
利益剰余金
利益準備金283283
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金576730
別途積立金27,50027,500
繰越利益剰余金7,21811,508
利益剰余金合計35,57840,022
株主資本合計36,71441,159
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,9286,795
繰延ヘッジ損益38-9
その他の包括利益累計額合計4,9676,786
純資産の部合計41,68147,945
負債・純資産合計92,97094,941