訂正有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 18,016,138 | 16,711,796 |
開発事業等売上高 | 1,923,888 | 3,779,475 |
売上高合計 | 19,940,027 | 20,491,272 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 15,025,819 | 13,725,207 |
開発事業等売上原価 | 1,746,532 | 3,409,959 |
売上原価合計 | 16,772,351 | 17,135,166 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 2,990,319 | 2,986,589 |
開発事業等総利益 | 177,356 | 369,516 |
売上総利益合計 | 3,167,675 | 3,356,105 |
販売費及び一般管理費 | 1,882,887 | 2,257,328 |
全事業営業利益 | 1,284,787 | 1,098,777 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 74,370 | 101,057 |
受取配当金 | 18,455 | 22,547 |
受取手数料 | 18,902 | 50,869 |
貸倒引当金戻入額 | - | 236,675 |
その他 | 4,877 | 5,730 |
営業外収益計 | 116,606 | 416,880 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26,115 | 32,381 |
自己株式取得費用 | - | 20,000 |
その他 | 2,571 | 0 |
営業外費用計 | 28,686 | 52,381 |
当期経常利益 | 1,372,707 | 1,463,275 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 469 |
投資有価証券売却益 | 16,296 | - |
特別利益計 | 16,296 | 469 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 39,197 | 149,305 |
固定資産除却損 | 56,308 | 21,323 |
退職給付費用 | 68,000 | - |
特別損失計 | 163,505 | 170,629 |
税引前当年度純利益 | 1,225,498 | 1,293,116 |
法人税 | 469,705 | 396,258 |
法人税等調整額 | 91,804 | 27,998 |
法人税等合計 | 561,510 | 424,257 |
四半期純利益 | 663,988 | 868,858 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 663,988 | 868,858 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 18,286,138 | 16,711,796 |
開発事業等売上高 | 334,703 | 214,239 |
売上高合計 | 18,620,842 | 16,926,036 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 15,316,138 | 13,739,058 |
開発事業等売上原価 | 411,728 | 178,058 |
売上原価合計 | 15,727,866 | 13,917,117 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 2,970,000 | 2,972,738 |
開発事業等総利益又は開発事業等総損失(△) | -77,024 | 36,180 |
売上総利益合計 | 2,892,975 | 3,008,919 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 83,681 | 89,879 |
従業員給料手当 | 616,425 | 626,638 |
退職金 | 7,868 | 2,130 |
法定福利費 | 141,938 | 191,194 |
福利厚生費 | 26,276 | 29,388 |
修繕維持費 | 28,833 | 75,167 |
事務用品費 | 44,730 | 85,439 |
通信交通費 | 50,984 | 66,831 |
動力用水光熱費 | 43,914 | 39,947 |
調査研究費 | 32,127 | 32,483 |
広告宣伝費 | 75,595 | 81,587 |
貸倒引当金繰入額 | -24,506 | - |
交際費 | 30,439 | 31,507 |
寄付金 | 22,773 | 31,894 |
地代家賃 | 46,631 | 50,807 |
減価償却費 | 122,476 | 103,575 |
租税公課 | 97,250 | 99,918 |
保険料 | 13,657 | 14,044 |
賃借料 | 37,152 | 41,074 |
支払手数料 | 174,058 | 191,277 |
雑費 | 53,397 | 51,546 |
販売費・一般管理費計 | 1,725,705 | 1,936,335 |
全事業営業利益 | 1,167,270 | 1,072,583 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 62,045 | 71,694 |
受取配当金 | 118,414 | 122,525 |
受取手数料 | 30,013 | 61,980 |
貸倒引当金戻入額 | - | 51,989 |
その他 | 4,520 | 4,977 |
営業外収益計 | 214,994 | 313,168 |
営業外費用 | ||
自己株式取得費用 | - | 20,000 |
その他 | 2,571 | 0 |
営業外費用計 | 2,571 | 20,000 |
当期経常利益 | 1,379,693 | 1,365,751 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 469 |
投資有価証券売却益 | 16,296 | - |
特別利益計 | 16,296 | 469 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 39,197 | 149,305 |
固定資産除却損 | 56,308 | 21,323 |
退職給付費用 | 68,000 | - |
特別損失計 | 163,505 | 170,629 |
税引前当年度純利益 | 1,232,484 | 1,195,592 |
法人税 | 438,336 | 356,574 |
法人税等調整額 | 82,684 | 54,009 |
法人税等合計 | 521,021 | 410,584 |
四半期純利益 | 711,463 | 785,007 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 41,843 | 118,802 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 655,271 | 666,076 |
減価償却費 | 140,962 | 122,605 |
広告宣伝費 | 139,404 | 303,629 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 7,876 | 16,599 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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