有価証券報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 19,356,183 | 12,707,021 |
開発事業等売上高 | 2,886,649 | 1,428,506 |
売上高合計 | 22,242,832 | 14,135,528 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 15,742,123 | 10,386,668 |
開発事業等売上原価 | 2,324,333 | 1,219,983 |
売上原価合計 | 18,066,457 | 11,606,651 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 3,614,059 | 2,320,352 |
開発事業等総利益 | 562,315 | 208,523 |
売上総利益合計 | 4,176,374 | 2,528,876 |
販売費及び一般管理費 | 2,541,557 | 1,312,941 |
全事業営業利益 | 1,634,817 | 1,215,935 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 78,415 | 44,668 |
受取配当金 | 23,315 | 7,423 |
受取手数料 | 9,347 | 4,164 |
その他 | 7,454 | 6,818 |
営業外収益計 | 118,533 | 63,074 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,347 | 13,859 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 18,347 | 13,860 |
当期経常利益 | 1,735,003 | 1,265,148 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 253 | - |
投資有価証券売却益 | 19 | - |
厚生年金基金解散損失戻入益 | 256,489 | - |
特別利益計 | 256,762 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4,721 | 0 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
特別損失計 | 4,721 | 0 |
税引前当年度純利益 | 1,987,044 | 1,265,148 |
法人税 | 588,607 | 218,797 |
法人税等調整額 | 70,136 | 216,940 |
法人税等合計 | 658,744 | 435,737 |
四半期純利益 | 1,328,299 | 829,411 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,328,299 | 829,411 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 19,356,183 | 12,707,021 |
開発事業等売上高 | 274,845 | 131,608 |
売上高合計 | 19,631,028 | 12,838,630 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 15,757,030 | 10,394,284 |
開発事業等売上原価 | 201,946 | 91,371 |
売上原価合計 | 15,958,976 | 10,485,655 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 3,599,153 | 2,312,737 |
開発事業等総利益 | 72,898 | 40,237 |
売上総利益合計 | 3,672,052 | 2,352,974 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 123,579 | 57,732 |
従業員給料手当 | 698,316 | 332,648 |
退職金 | 21,879 | 5,485 |
法定福利費 | 228,911 | 103,285 |
福利厚生費 | 26,045 | 14,294 |
修繕維持費 | 31,075 | 9,148 |
事務用品費 | 56,046 | 31,416 |
通信交通費 | 67,696 | 32,732 |
動力用水光熱費 | 39,245 | 25,812 |
調査研究費 | 30,096 | 13,923 |
広告宣伝費 | 78,987 | 57,484 |
貸倒引当金繰入額 | 827 | 20,698 |
株主優待引当金繰入額 | 85,646 | 124,720 |
交際費 | 35,580 | 17,282 |
寄付金 | 34,361 | 18,301 |
地代家賃 | 52,839 | 29,232 |
減価償却費 | 137,282 | 92,831 |
租税公課 | 132,202 | 81,637 |
保険料 | 37,949 | 8,301 |
賃借料 | 33,984 | 12,313 |
支払手数料 | 212,651 | 124,227 |
雑費 | 98,634 | 30,228 |
販売費・一般管理費計 | 2,263,841 | 1,243,739 |
全事業営業利益 | 1,408,210 | 1,109,235 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 74,566 | 31,648 |
受取配当金 | 123,294 | 107,423 |
受取手数料 | 20,458 | 9,719 |
その他 | 6,484 | 6,794 |
営業外収益計 | 224,804 | 155,585 |
営業外費用 | ||
雑損失 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 0 | 0 |
当期経常利益 | 1,633,014 | 1,264,820 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 253 | - |
投資有価証券売却益 | 19 | - |
厚生年金基金解散損失戻入益 | 256,489 | - |
特別利益計 | 256,762 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4,721 | 0 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
特別損失計 | 4,721 | 0 |
税引前当年度純利益 | 1,885,055 | 1,264,820 |
法人税 | 515,069 | 209,176 |
法人税等調整額 | 83,401 | 194,098 |
法人税等合計 | 598,471 | 403,275 |
四半期純利益 | 1,286,583 | 861,545 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 147,515 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 738,511 | 354,231 |
減価償却費 | 156,873 | 102,212 |
広告宣伝費 | 242,103 | 78,892 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 7,497 | 2,124 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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