訂正有価証券報告書-第39期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | ※1 58,329 | ※1 65,817 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 5,145 | 4,607 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 529 | 695 | |||||||||
| 材料貯蔵品 | 260 | 160 | |||||||||
| 前払費用 | 191 | 212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,422 | 2,449 | |||||||||
| その他 | 575 | 504 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △29 | |||||||||
| 流動資産合計 | 67,436 | 74,418 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,692 | 9,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,713 | △5,007 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,978 | 4,845 | |||||||||
| 構築物 | 1,932 | 1,934 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,199 | △1,268 | |||||||||
| 構築物(純額) | 732 | 666 | |||||||||
| 機械及び装置 | 269 | 279 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △200 | △211 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 69 | 67 | |||||||||
| 車両運搬具 | 140 | 140 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109 | △119 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 31 | 20 | |||||||||
| 工具器具・備品 | 3,115 | 3,168 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,858 | △2,941 | |||||||||
| 工具器具・備品(純額) | 257 | 226 | |||||||||
| 土地 | 4,344 | 4,363 | |||||||||
| リース資産 | 331 | 250 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192 | △168 | |||||||||
| リース資産(純額) | 138 | 82 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 61 | 352 | |||||||||
| その他 | 2,116 | 2,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △582 | △586 | |||||||||
| その他(純額) | 1,533 | 1,535 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,148 | 12,159 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 88 | 88 | |||||||||
| ソフトウエア | 499 | 530 | |||||||||
| その他 | 306 | 340 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 894 | 959 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,123 | 1,292 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,052 | 3,052 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 6,078 | 7,100 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,188 | 4,167 | |||||||||
| 長期貸付金 | 170 | 160 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,920 | 5,179 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 100 | 99 | |||||||||
| 長期前払費用 | 55 | 53 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,801 | 1,421 | |||||||||
| その他 | 2,425 | 2,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △306 | △302 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,611 | 25,079 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,654 | 38,197 | |||||||||
| 資産合計 | 105,090 | 112,616 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,174 | 4,502 | |||||||||
| 工事未払金 | ※2 16,365 | ※2 15,107 | |||||||||
| リース債務 | 59 | 36 | |||||||||
| 未払金 | ※2 3,746 | ※2 3,660 | |||||||||
| 未払費用 | 3,935 | 4,555 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,079 | 1,716 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 6,084 | 7,978 | |||||||||
| 預り金 | 8,519 | 9,908 | |||||||||
| 前受収益 | 48 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,559 | 1,447 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 37 | 65 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 122 | 131 | |||||||||
| その他 | 107 | 681 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,840 | 49,831 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 86 | 49 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 633 | 641 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,823 | 1,776 | |||||||||
| 資産除去債務 | 283 | 288 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※2 16,217 | ※2 16,768 | |||||||||
| その他 | 2,840 | 2,737 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,884 | 22,262 | |||||||||
| 負債合計 | 68,724 | 72,093 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 16 | 16 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 16 | 16 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 896 | 1,017 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,014 | 10,891 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,411 | 35,408 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △57 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,210 | 40,167 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 155 | 354 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 155 | 354 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,366 | 40,522 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,090 | 112,616 | |||||||||