太洋基礎工業(1758)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月27日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,643,643 | 3,835,007 |
| 受取手形 | 409,569 | 229,499 |
| 完成工事未収入金 | 1,383,183 | 1,531,936 |
| 売掛金 | 4,501 | 4,736 |
| 有価証券 | - | 30,030 |
| 未成工事支出金 | 254,132 | 309,119 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,855 | 14,002 |
| 前払費用 | 17,599 | 21,699 |
| 繰延税金資産 | 43,852 | 52,749 |
| その他 | 146,403 | 366,593 |
| 貸倒引当金 | -9,170 | -120 |
| 流動資産計 | 5,909,571 | 6,395,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 430,462 | 434,071 |
| 減価償却累計額 | -319,784 | -325,368 |
| 建物(純額) | 110,678 | 108,702 |
| 構築物 | 89,557 | 89,685 |
| 減価償却累計額 | -69,596 | -69,779 |
| 構築物(純額) | 19,961 | 19,905 |
| 機械及び装置 | 4,509,101 | 4,496,423 |
| 減価償却累計額 | -4,027,407 | -4,084,649 |
| 機械及び装置(純額) | 481,694 | 411,774 |
| 車両運搬具 | 24,225 | 23,131 |
| 減価償却累計額 | -18,788 | -19,175 |
| 車両運搬具(純額) | 5,437 | 3,955 |
| 工具器具・備品 | 38,285 | 36,096 |
| 減価償却累計額 | -36,536 | -34,188 |
| 工具器具・備品(純額) | 1,748 | 1,908 |
| 土地 | 824,080 | 824,080 |
| リース資産 | 54,200 | 54,200 |
| 減価償却累計額 | -9,951 | -24,686 |
| リース資産(純額) | 44,248 | 29,513 |
| 建設仮勘定 | 5,400 | 32,069 |
| 有形固定資産合計 | 1,493,250 | 1,431,910 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,741 | 5,035 |
| 特許権 | 1,755 | 4,649 |
| その他 | 4,606 | 4,606 |
| 無形固定資産合計 | 11,103 | 14,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 799,165 | 788,698 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 破産更生債権等 | 48 | 14,807 |
| 長期前払費用 | 19,027 | 13,328 |
| 投資不動産(純額) | 195,164 | 190,884 |
| 会員権 | 90,030 | 53,044 |
| 保険積立金 | 43,174 | 84,163 |
| その他 | 27,797 | 27,403 |
| 貸倒引当金 | -51,663 | -51,971 |
| 投資その他の資産合計 | 1,122,815 | 1,120,428 |
| 固定資産計 | 2,627,168 | 2,566,631 |
| 資産の部合計 | 8,536,739 | 8,961,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 719,396 | 738,935 |
| 工事未払金 | 715,762 | 855,812 |
| 買掛金 | 17 | 24 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,248 | 82,484 |
| リース債務 | 8,926 | 9,268 |
| 未払金 | 59,036 | 18,793 |
| 未払費用 | 95,142 | 73,651 |
| 未払法人税等 | 137,288 | 150,167 |
| 未払消費税等 | 221,624 | - |
| 未成工事受入金 | 60,025 | 73,684 |
| 預り金 | 61,071 | 31,099 |
| 前受収益 | 738 | 738 |
| 工事損失引当金 | 3,657 | 38,714 |
| 賞与引当金 | 32,903 | 32,890 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 4,400 |
| 設備関係支払手形 | 29,359 | 6,890 |
| 流動負債計 | 2,209,199 | 2,117,555 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,408 | 122,753 |
| リース債務 | 46,590 | 37,321 |
| 繰延税金負債 | 88,376 | 73,889 |
| 退職給付引当金 | 174,183 | 186,214 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,224 | 112,174 |
| 資産除去債務 | 4,309 | 4,396 |
| 固定負債計 | 421,092 | 536,750 |
| 負債の部合計 | 2,630,292 | 2,654,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 456,300 | 456,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 340,700 | 340,700 |
| その他資本剰余金 | 36,986 | 36,986 |
| 資本剰余金合計 | 377,686 | 377,686 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 114,075 | 114,075 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 11,066 | 11,319 |
| 特別償却積立金 | 130,661 | 114,150 |
| 別途積立金 | 3,230,000 | 3,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,746,198 | 2,110,832 |
| 利益剰余金合計 | 5,232,001 | 5,580,377 |
| 自己株式 | -378,613 | -378,681 |
| 株主資本合計 | 5,687,375 | 6,035,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 219,072 | 271,896 |
| その他の包括利益累計額合計 | 219,072 | 271,896 |
| 純資産の部合計 | 5,906,447 | 6,307,578 |
| 負債・純資産合計 | 8,536,739 | 8,961,885 |
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -134,399 | -138,679 |