訂正有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/12/24 15:45
【資料】
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【項目】
134項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金28,08264,149
受取手形※3 864※3 6,860
完成工事未収入金50,920100,690
その他事業未収入金2,8041,218
有価証券※2 0※2 0
販売用不動産-1,677
未成工事支出金5,6815,041
その他事業支出金1711,801
材料貯蔵品021
前払費用58121
未収消費税等2,407-
立替金3,3845,748
繰延税金資産3,0244,077
その他※2 3,013※2 3,720
貸倒引当金△338△55
流動資産合計100,075195,073
固定資産
有形固定資産
建物11,74514,078
減価償却累計額△7,523△7,641
建物(純額)※2 4,221※2 6,437
構築物2,0492,032
減価償却累計額△1,741△1,757
構築物(純額)308274
機械及び装置2,0732,070
減価償却累計額△2,050△2,054
機械及び装置(純額)2315
車両運搬具171185
減価償却累計額△107△114
車両運搬具(純額)6470
工具器具・備品3,4183,303
減価償却累計額△3,111△2,947
工具器具・備品(純額)307355
土地※2 12,666※2 18,260
リース資産307596
減価償却累計額△149△250
リース資産(純額)157345
建設仮勘定5221
有形固定資産合計17,80225,781

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
無形固定資産
特許権00
借地権-465
ソフトウエア104399
リース資産-3
その他172122
無形固定資産合計277992
投資その他の資産
投資有価証券※2 5,875※2 15,186
関係会社株式※2 402※2 2,673
出資金1525
関係会社出資金100100
長期貸付金※2 0※2 38
従業員に対する長期貸付金5084
関係会社長期貸付金-616
破産更生債権等65426
長期前払費用548
前払年金費用3,1651,000
繰延税金資産1,7512,261
その他2,2144,076
貸倒引当金△44△406
投資その他の資産合計13,60226,134
固定資産合計31,68252,908
資産合計131,757247,982
負債の部
流動負債
支払手形※1 16,870※1 20,826
工事未払金※1 35,583※1 75,673
その他事業未払金※1 425※1 170
短期借入金※2 9,927※2 26,216
1年内償還予定の社債-326
リース債務71135
未払金1,1291,824
未払費用303324
未払法人税等1,0742,432
未払消費税等-2,835
未成工事受入金12,51225,646
その他事業受入金50373
預り金8,04911,217
前受収益-0
完成工事補償引当金2501,304
賞与引当金354973
工事損失引当金1,6423,043
合併関連費用引当金688-
その他1,17582
流動負債合計90,110173,406

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
固定負債
社債-846
長期借入金※2 4,578※2 10,875
リース債務92228
退職給付引当金7,82711,077
環境対策引当金283321
資産除去債務-60
その他36252
固定負債合計12,81923,661
負債合計102,929197,068
純資産の部
株主資本
資本金12,00012,000
資本剰余金
資本準備金3,00012,117
その他資本剰余金6,0072,893
資本剰余金合計9,00715,010
利益剰余金
その他利益剰余金
優先株式償還積立金1,0001,000
繰越利益剰余金6,64422,020
利益剰余金合計7,64423,020
自己株式△97△95
株主資本合計28,55349,935
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金248956
評価・換算差額等合計248956
新株予約権2621
純資産合計28,82850,913
負債純資産合計131,757247,982