2003 日東富士製粉

2003
2026/09/28
時価
721億円
PER 予
21.2倍
2010年以降
6.31-21.32倍
(2010-2026年)
PBR
1.42倍
2010年以降
0.48-1.41倍
(2010-2026年)
配当 予
3.64%
ROE 予
6.7%
ROA 予
5.14%
資料
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日東富士製粉(2003)の貸借対照表

【提出】
2025年6月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
【短信】
2025年3月期決算短信[日本連結](連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2024年3月31日2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,5611,195
受取手形及び売掛金10,61310,057
商品及び製品3,3943,269
原材料及び貯蔵品8,0187,245
短期貸付金8,2409,241
その他5911,442
貸倒引当金-7-7
流動資産計32,41132,444
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)6,4856,830
機械装置及び運搬具(純額)4,9955,754
土地4,6584,535
建設仮勘定1717
その他(純額)446515
有形固定資産合計16,75717,644
無形固定資産
その他495470
無形固定資産合計495470
投資その他の資産
投資有価証券10,3538,394
差入保証金790793
退職給付に係る資産2,9002,768
繰延税金資産173125
その他404348
貸倒引当金-45-42
投資その他の資産合計14,57712,387
固定資産計31,82930,502
資産の部合計64,24062,946
負債の部
流動負債
買掛金4,9054,828
短期借入金400420
未払法人税等1,019786
賞与引当金647640
役員賞与引当金3733
損害賠償損失引当金-524
その他3,2852,659
流動負債計10,2959,893
固定負債
繰延税金負債3,2562,554
役員退職慰労引当金448
役員株式報酬引当金-14
退職給付に係る負債307295
資産除去債務519635
その他141117
固定負債計4,2693,625
負債の部合計14,56413,519
純資産の部
株主資本
資本金2,5002,500
資本剰余金4,0494,141
利益剰余金37,26638,519
自己株式-477-570
株主資本合計43,33944,590
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金5,3273,913
繰延ヘッジ損益0 
為替換算調整勘定434585
退職給付に係る調整累計額517262
その他の包括利益累計額合計6,2794,761
非支配株主持分5774
純資産の部合計49,67649,426
負債・純資産合計64,24062,946

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2024年3月31日2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金52722
電子記録債権2428
売掛金7,5637,124
商品及び製品2,5642,416
原材料及び貯蔵品6,1035,171
前渡金34220
前払費用115123
短期貸付金8,2379,238
未収入金158350
輸出用原料差金148196
その他33265
貸倒引当金-4-4
流動資産計25,50525,154
固定資産
有形固定資産
建物8,6738,731
減価償却累計額-5,302-5,323
減損損失累計額-7-7
建物(純額)3,3633,400
構築物2,4102,471
減価償却累計額-2,226-2,247
減損損失累計額  
構築物(純額)183224
機械及び装置21,24621,748
減価償却累計額-17,251-17,488
減損損失累計額-23-21
機械及び装置(純額)3,9714,238
車両運搬具107128
減価償却累計額-89-106
車両運搬具(純額)1822
工具1,7891,833
減価償却累計額-1,510-1,525
減損損失累計額  
工具278307
土地3,2913,197
建設仮勘定1157
有形固定資産合計11,22311,398
無形固定資産
借地権359359
ソフトウエア5138
電話加入権44
施設利用権22
ソフトウエア仮勘定-1
無形固定資産合計419407
投資その他の資産
投資有価証券9,6107,494
関係会社株式5,9875,987
出資金00
関係会社出資金555555
長期前払費用00
前払年金費用2,1542,384
差入保証金112112
その他222171
貸倒引当金-34-34
投資その他の資産合計18,60916,671
固定資産計30,25228,477
資産の部合計55,75853,631
負債の部
流動負債
買掛金3,4463,209
短期借入金3,7473,122
未払金806649
未払費用928772
未払法人税等711560
未払消費税等312115
契約負債414
預り金4518
賞与引当金399381
役員賞与引当金2420
損害賠償損失引当金-524
その他-0
流動負債計10,4279,390
固定負債
繰延税金負債2,6792,020
役員株式報酬引当金-14
その他2222
固定負債計2,7012,056
負債の部合計13,12911,446
純資産の部
株主資本
資本金2,5002,500
資本剰余金
資本準備金4,0364,036
その他資本剰余金-91
資本剰余金合計4,0364,128
利益剰余金
利益準備金497497
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金00
別途積立金26,60029,100
繰越利益剰余金4,3122,884
利益剰余金合計31,41132,482
自己株式-477-570
株主資本合計37,47038,540
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,1583,645
繰延ヘッジ損益0 
その他の包括利益累計額合計5,1583,644
純資産の部合計42,62842,185
負債・純資産合計55,75853,631

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2024年3月31日2025年3月31日
受取手形
受取手形196156
売掛金10,4169,900
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-36,833-37,345
契約負債の金額の注記
契約負債3950

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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