四半期報告書-第85期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月4日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,108 | 1,246 |
受取手形及び売掛金 | 1,801 | 1,821 |
商品及び製品 | 1,303 | 1,505 |
仕掛品 | 305 | 193 |
原材料及び貯蔵品 | 1,352 | 1,222 |
繰延税金資産 | 75 | 61 |
その他 | 971 | 981 |
流動資産計 | 6,919 | 7,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,867 | 9,941 |
減価償却累計額 | -6,137 | -6,199 |
建物及び構築物(純額) | 3,730 | 3,741 |
機械装置及び運搬具 | 11,068 | 11,045 |
減価償却累計額 | -9,371 | -9,423 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,696 | 1,621 |
工具 | 428 | 431 |
減価償却累計額 | -365 | -370 |
工具 | 63 | 61 |
土地 | 5,234 | 5,234 |
建設仮勘定 | 99 | 56 |
有形固定資産合計 | 10,824 | 10,715 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10 | 8 |
その他 | 140 | 141 |
無形固定資産合計 | 150 | 149 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,004 | 5,149 |
長期貸付金 | 1,300 | 1,308 |
繰延税金資産 | 649 | 630 |
その他 | 81 | 78 |
投資その他の資産合計 | 7,035 | 7,166 |
固定資産計 | 18,010 | 18,032 |
資産の部合計 | 24,929 | 25,066 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,030 | 1,134 |
短期借入金 | 5,950 | 6,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,043 | 1,958 |
未払法人税等 | 59 | 55 |
未払消費税等 | 49 | 186 |
賞与引当金 | 81 | 41 |
その他 | 1,061 | 1,221 |
流動負債計 | 10,276 | 10,647 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,908 | 5,528 |
退職給付に係る負債 | 791 | 759 |
その他 | 332 | 330 |
固定負債計 | 7,032 | 6,618 |
負債の部合計 | 17,309 | 17,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,750 | 1,750 |
資本剰余金 | 241 | 241 |
利益剰余金 | 8,915 | 9,069 |
自己株式 | -3,021 | -3,021 |
株主資本合計 | 7,885 | 8,039 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -277 | -255 |
繰延ヘッジ損益 | -7 | -5 |
退職給付に係る調整累計額 | 19 | 21 |
その他の包括利益累計額合計 | -265 | -238 |
純資産の部合計 | 7,620 | 7,800 |
負債・純資産合計 | 24,929 | 25,066 |