森永製菓(2201)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,830 | 12,992 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,917 | 15,835 |
| 商品及び製品 | 6,587 | 5,439 |
| 仕掛品 | 568 | 402 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,136 | 4,646 |
| 繰延税金資産 | 2,206 | 1,874 |
| その他 | 4,269 | 4,316 |
| 貸倒引当金 | -16 | -14 |
| 流動資産合計 | 46,500 | 45,492 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 53,929 | 56,435 |
| 減価償却累計額 | -34,381 | -35,357 |
| 建物及び構築物(純額) | 19,548 | 21,077 |
| 機械装置及び運搬具 | 78,808 | 77,997 |
| 減価償却累計額 | -66,496 | -67,764 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 12,311 | 10,233 |
| 工具 | 3,092 | 2,985 |
| 減価償却累計額 | -2,682 | -2,667 |
| 工具 | 409 | 317 |
| 土地 | 30,263 | 30,295 |
| リース資産 | 1,116 | 1,493 |
| 減価償却累計額 | -301 | -577 |
| リース資産(純額) | 815 | 915 |
| 建設仮勘定 | 612 | 3,662 |
| 有形固定資産合計 | 63,961 | 66,502 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,774 | 1,267 |
| その他 | 434 | 470 |
| 無形固定資産合計 | 2,208 | 1,738 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,729 | 11,597 |
| 長期貸付金 | 0 | 2 |
| 繰延税金資産 | 380 | 349 |
| その他 | 1,848 | 1,446 |
| 貸倒引当金 | -83 | -82 |
| 投資その他の資産合計 | 15,876 | 13,311 |
| 固定資産合計 | 82,046 | 81,552 |
| 資産合計 | 128,547 | 127,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,043 | 13,033 |
| 短期借入金 | 1,252 | 806 |
| リース債務 | 273 | 374 |
| 未払金 | 7,764 | 7,993 |
| 未払法人税等 | 2,424 | 909 |
| 賞与引当金 | 2,078 | 2,001 |
| その他 | 6,760 | 9,810 |
| 流動負債合計 | 34,596 | 34,930 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,141 | 23,141 |
| リース債務 | 612 | 662 |
| 繰延税金負債 | 3,192 | 2,326 |
| 退職給付引当金 | 6,847 | 6,754 |
| 役員退職慰労引当金 | 166 | 114 |
| 資産除去債務 | - | 121 |
| 受入敷金保証金 | 7,331 | 7,011 |
| その他 | 73 | 137 |
| 固定負債合計 | 41,365 | 40,269 |
| 負債合計 | 75,961 | 75,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,612 | 18,612 |
| 資本剰余金 | 17,186 | 17,186 |
| 利益剰余金 | 15,588 | 16,470 |
| 自己株式 | -2,380 | -2,458 |
| 株主資本合計 | 49,007 | 49,811 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,580 | 2,082 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | -521 | -544 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,072 | 1,543 |
| 少数株主持分 | 505 | 490 |
| 純資産合計 | 52,585 | 51,845 |
| 負債純資産合計 | 128,547 | 127,045 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,812 | 9,687 |
| 受取手形 | 84 | 40 |
| 売掛金 | 13,861 | 13,334 |
| 製品 | 5,073 | 4,510 |
| 仕掛品 | 461 | 337 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,624 | 4,080 |
| 前払費用 | 2,225 | 2,121 |
| 繰延税金資産 | 2,077 | 1,785 |
| 未収入金 | 1,699 | 1,660 |
| その他 | 307 | 717 |
| 貸倒引当金 | -313 | -315 |
| 流動資産合計 | 37,915 | 37,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 41,585 | 43,647 |
| 減価償却累計額 | -25,883 | -26,565 |
| 建物(純額) | 15,702 | 17,082 |
| 構築物 | 5,555 | 5,879 |
| 減価償却累計額 | -4,425 | -4,553 |
| 構築物(純額) | 1,129 | 1,326 |
| 機械及び装置 | 63,666 | 62,693 |
| 減価償却累計額 | -53,621 | -54,559 |
| 機械及び装置(純額) | 10,044 | 8,133 |
| 車両運搬具 | 162 | 156 |
| 減価償却累計額 | -151 | -148 |
| 車両運搬具(純額) | 11 | 8 |
| 工具 | 2,259 | 2,253 |
| 減価償却累計額 | -1,982 | -2,038 |
| 工具 | 277 | 214 |
| 土地 | 31,272 | 31,239 |
| リース資産 | 866 | 1,321 |
| 減価償却累計額 | -243 | -517 |
| リース資産(純額) | 622 | 803 |
| 建設仮勘定 | 570 | 3,599 |
| 有形固定資産合計 | 59,630 | 62,407 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 55 | 55 |
| 借地権 | 269 | 269 |
| 商標権 | 34 | 30 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| その他 | 32 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 405 | 444 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,524 | 11,057 |
| 関係会社株式 | 6,614 | 6,006 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期貸付金 | 0 | 1 |
| 破産更生債権等 | 68 | 68 |
| 長期前払費用 | 151 | 126 |
| その他 | 1,382 | 1,195 |
| 貸倒引当金 | -82 | -82 |
| 投資損失引当金 | -106 | - |
| 投資その他の資産合計 | 21,585 | 18,404 |
| 固定資産合計 | 81,621 | 81,256 |
| 資産合計 | 119,537 | 119,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 634 | 468 |
| 買掛金 | 11,062 | 10,770 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46 | 46 |
| リース債務 | 227 | 338 |
| 未払金 | 7,345 | 7,537 |
| 未払費用 | 2,988 | 3,025 |
| 未払法人税等 | 1,981 | 562 |
| 未払消費税等 | 291 | 154 |
| 預り金 | 1,595 | 1,481 |
| 賞与引当金 | 1,649 | 1,555 |
| 従業員預り金 | 372 | 330 |
| 設備関係支払手形 | 27 | 42 |
| その他 | 447 | 3,899 |
| 流動負債合計 | 28,669 | 30,214 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,068 | 23,021 |
| リース債務 | 453 | 578 |
| 繰延税金負債 | 3,687 | 2,838 |
| 退職給付引当金 | 5,597 | 5,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 111 |
| 資産除去債務 | - | 121 |
| 受入敷金保証金 | 4,212 | 3,951 |
| その他 | 25 | 89 |
| 固定負債合計 | 37,195 | 36,233 |
| 負債合計 | 65,864 | 66,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,612 | 18,612 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,186 | 17,186 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 17,186 | 17,186 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | - | 106 |
| 固定資産圧縮積立金 | 6,984 | 6,833 |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,917 | 3,619 |
| 利益剰余金合計 | 16,901 | 17,559 |
| 自己株式 | -2,380 | -2,458 |
| 株主資本合計 | 50,320 | 50,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,349 | 1,860 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,352 | 1,868 |
| 純資産合計 | 53,673 | 52,769 |
| 負債純資産合計 | 119,537 | 119,216 |