森永製菓(2201)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,992 | 8,302 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,835 | 19,100 |
| 商品及び製品 | 5,439 | 6,387 |
| 仕掛品 | 402 | 541 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,646 | 4,350 |
| 繰延税金資産 | 1,874 | 1,750 |
| その他 | 4,316 | 5,124 |
| 貸倒引当金 | -14 | -13 |
| 流動資産合計 | 45,492 | 45,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 56,435 | 57,059 |
| 減価償却累計額 | -35,357 | -36,317 |
| 建物及び構築物(純額) | 21,077 | 20,742 |
| 機械装置及び運搬具 | 77,997 | 81,631 |
| 減価償却累計額 | -67,764 | -69,350 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,233 | 12,281 |
| 工具 | 2,985 | 3,187 |
| 減価償却累計額 | -2,667 | -2,772 |
| 工具 | 317 | 415 |
| 土地 | 30,295 | 30,238 |
| リース資産 | 1,493 | 1,612 |
| 減価償却累計額 | -577 | -847 |
| リース資産(純額) | 915 | 765 |
| 建設仮勘定 | 3,662 | 1,706 |
| 有形固定資産合計 | 66,502 | 66,149 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,267 | 1,162 |
| その他 | 470 | 464 |
| 無形固定資産合計 | 1,738 | 1,626 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,597 | 13,713 |
| 長期貸付金 | 2 | 0 |
| 繰延税金資産 | 349 | 659 |
| その他 | 1,446 | 1,189 |
| 貸倒引当金 | -82 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 13,311 | 15,525 |
| 固定資産合計 | 81,552 | 83,301 |
| 資産合計 | 127,045 | 128,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,033 | 15,719 |
| 短期借入金 | 806 | 21,088 |
| リース債務 | 374 | 380 |
| 未払金 | 7,993 | 9,159 |
| 未払法人税等 | 909 | 861 |
| 賞与引当金 | 2,001 | 1,860 |
| その他 | 9,810 | 7,154 |
| 流動負債合計 | 34,930 | 56,226 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,141 | 3,003 |
| リース債務 | 662 | 497 |
| 繰延税金負債 | 2,326 | 2,833 |
| 退職給付引当金 | 6,754 | 6,371 |
| 役員退職慰労引当金 | 114 | 111 |
| 資産除去債務 | 121 | 124 |
| 受入敷金保証金 | 7,011 | 6,770 |
| その他 | 137 | 134 |
| 固定負債合計 | 40,269 | 19,845 |
| 負債合計 | 75,199 | 76,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,612 | 18,612 |
| 資本剰余金 | 17,186 | 17,186 |
| 利益剰余金 | 16,470 | 15,986 |
| 自己株式 | -2,458 | -2,463 |
| 株主資本合計 | 49,811 | 49,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,082 | 3,620 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 63 |
| 為替換算調整勘定 | -544 | -623 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,543 | 3,060 |
| 少数株主持分 | 490 | 390 |
| 純資産合計 | 51,845 | 52,773 |
| 負債純資産合計 | 127,045 | 128,845 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,687 | 6,008 |
| 受取手形 | 40 | 52 |
| 売掛金 | 13,334 | 16,395 |
| 製品 | 4,510 | 5,560 |
| 仕掛品 | 337 | 442 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,080 | 3,769 |
| 前払費用 | 2,121 | 1,981 |
| 繰延税金資産 | 1,785 | 1,674 |
| 未収入金 | 1,660 | 2,217 |
| その他 | 717 | 1,508 |
| 貸倒引当金 | -315 | -315 |
| 流動資産合計 | 37,960 | 39,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,647 | 43,801 |
| 減価償却累計額 | -26,565 | -27,434 |
| 建物(純額) | 17,082 | 16,367 |
| 構築物 | 5,879 | 6,039 |
| 減価償却累計額 | -4,553 | -4,721 |
| 構築物(純額) | 1,326 | 1,318 |
| 機械及び装置 | 62,693 | 66,256 |
| 減価償却累計額 | -54,559 | -56,101 |
| 機械及び装置(純額) | 8,133 | 10,154 |
| 車両運搬具 | 156 | 169 |
| 減価償却累計額 | -148 | -155 |
| 車両運搬具(純額) | 8 | 13 |
| 工具 | 2,253 | 2,449 |
| 減価償却累計額 | -2,038 | -2,146 |
| 工具 | 214 | 303 |
| 土地 | 31,239 | 31,217 |
| リース資産 | 1,321 | 1,465 |
| 減価償却累計額 | -517 | -770 |
| リース資産(純額) | 803 | 694 |
| 建設仮勘定 | 3,599 | 1,688 |
| 有形固定資産合計 | 62,407 | 61,757 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 55 | 58 |
| 借地権 | 269 | 269 |
| 商標権 | 30 | 30 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| その他 | 75 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 444 | 435 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,057 | 11,959 |
| 関係会社株式 | 6,006 | 7,310 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期貸付金 | 1 | 0 |
| 破産更生債権等 | 68 | 17 |
| 長期前払費用 | 126 | 92 |
| その他 | 1,195 | 1,117 |
| 貸倒引当金 | -82 | -35 |
| 投資その他の資産合計 | 18,404 | 20,493 |
| 固定資産合計 | 81,256 | 82,686 |
| 資産合計 | 119,216 | 121,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 468 | 543 |
| 買掛金 | 10,770 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46 | 20,021 |
| リース債務 | 338 | 345 |
| 未払金 | 7,537 | 8,481 |
| 未払費用 | 3,025 | 2,756 |
| 未払法人税等 | 562 | 539 |
| 未払消費税等 | 154 | 261 |
| 預り金 | 1,481 | 1,379 |
| 賞与引当金 | 1,555 | 1,450 |
| 従業員預り金 | 330 | 323 |
| 設備関係支払手形 | 42 | 65 |
| その他 | 3,899 | 1,292 |
| 流動負債合計 | 30,214 | 51,460 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,021 | 3,000 |
| リース債務 | 578 | 448 |
| 繰延税金負債 | 2,838 | 3,344 |
| 退職給付引当金 | 5,520 | 5,423 |
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 111 |
| 資産除去債務 | 121 | 124 |
| 受入敷金保証金 | 3,951 | 3,710 |
| その他 | 89 | 87 |
| 固定負債合計 | 36,233 | 16,249 |
| 負債合計 | 66,447 | 67,710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,612 | 18,612 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,186 | 17,186 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 17,186 | 17,186 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 106 | 363 |
| 固定資産圧縮積立金 | 6,833 | 7,214 |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,619 | 2,939 |
| 利益剰余金合計 | 17,559 | 17,517 |
| 自己株式 | -2,458 | -2,463 |
| 株主資本合計 | 50,900 | 50,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,860 | 3,399 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,868 | 3,419 |
| 純資産合計 | 52,769 | 54,272 |
| 負債純資産合計 | 119,216 | 121,982 |