有価証券報告書-第176期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 14:17
【資料】
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【項目】
176項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
返金負債及び未払費用(販売促進費)1,066百万円1,246百万円
未払事業税-249
賞与引当金533632
退職給付引当金2,4392,436
退職給付信託設定額703703
減価償却超過額及び減損損失475188
関係会社株式評価損3,2523,252
投資有価証券評価損338264
その他9511,186
繰延税金資産小計9,76010,159
評価性引当額△3,863△3,580
繰延税金資産合計5,8976,578
繰延税金負債
未収還付事業税△73-
前払年金費用△912△1,130
固定資産圧縮積立金△3,063△1,372
その他有価証券評価差額金△1,663△2,833
その他△381△380
繰延税金負債合計△6,094△5,716
繰延税金資産(△は負債)純額△197862

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.30.6
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△1.9△1.4
住民税均等割0.40.4
研究費等税額控除△4.6△3.7
評価性引当額1.9△2.6
その他△0.1△0.4
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
26.623.5