四半期報告書-第119期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,638 | 9,138 |
受取手形及び売掛金 | 12,144 | 7,375 |
商品及び製品 | 2,982 | 3,319 |
仕掛品 | 299 | 260 |
原材料及び貯蔵品 | 2,050 | 2,203 |
繰延税金資産 | 178 | 177 |
その他 | 598 | 592 |
貸倒引当金 | -270 | -287 |
流動資産合計 | 26,621 | 22,780 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,709 | 6,813 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,744 | 6,935 |
土地 | 2,935 | 2,935 |
リース資産(純額) | 1,441 | 1,418 |
その他(純額) | 398 | 571 |
有形固定資産合計 | 18,229 | 18,675 |
無形固定資産 | | |
のれん | 302 | 254 |
その他 | 276 | 268 |
無形固定資産合計 | 578 | 523 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,493 | 6,875 |
繰延税金資産 | 278 | 218 |
敷金及び保証金 | 2,224 | 2,255 |
前払年金費用 | 700 | 404 |
その他 | 594 | 677 |
貸倒引当金 | -218 | -207 |
投資その他の資産合計 | 10,073 | 10,222 |
固定資産合計 | 28,880 | 29,421 |
資産合計 | 55,502 | 52,201 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,446 | 5,233 |
短期借入金 | 4,707 | 4,132 |
1年内償還予定の社債 | 354 | 354 |
リース債務 | 425 | 437 |
未払金 | 4,687 | 3,565 |
未払法人税等 | 270 | 207 |
賞与引当金 | 268 | 641 |
店舗閉鎖損失引当金 | 12 | 12 |
その他 | 2,412 | 1,838 |
流動負債合計 | 19,585 | 16,423 |
固定負債 | | |
社債 | 979 | 730 |
長期借入金 | 2,409 | 3,534 |
リース債務 | 1,141 | 1,097 |
退職給付引当金 | 1,395 | 1,257 |
長期未払金 | 1,214 | 801 |
その他 | 618 | 557 |
固定負債合計 | 7,758 | 7,977 |
負債合計 | 27,343 | 24,400 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,280 | 18,280 |
資本剰余金 | 4,065 | 4,065 |
利益剰余金 | 5,364 | 4,411 |
自己株式 | -14 | -15 |
株主資本合計 | 27,695 | 26,741 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -128 | 121 |
繰延ヘッジ損益 | 6 | 1 |
為替換算調整勘定 | 64 | 281 |
その他の包括利益累計額合計 | -57 | 403 |
少数株主持分 | 521 | 655 |
純資産合計 | 28,158 | 27,800 |
負債純資産合計 | 55,502 | 52,201 |