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有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 9:31
【資料】
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【項目】
138項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金4,5372,528
受取手形※4 125※4 147
売掛金※1 3,754※1 3,927
有価証券1990
商品及び製品1,0401,135
仕掛品400470
原材料及び貯蔵品8461,046
その他※1 45※1 1,084
貸倒引当金△22△17
流動資産合計10,92910,321
固定資産
有形固定資産
建物3,5819,371
構築物329761
機械及び装置2,4817,139
車両運搬具1523
工具、器具及び備品108198
土地4,9924,992
建設仮勘定6,220815
有形固定資産合計17,72923,302
無形固定資産7191
投資その他の資産
投資有価証券35,43135,110
関係会社株式166166
関係会社出資金7-
長期貸付金※1 31※1 26
その他10695
貸倒引当金△25△25
投資その他の資産合計35,71835,372
固定資産合計53,51858,766
資産合計64,44769,088


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形250237
買掛金※1 1,421※1 1,272
1年内返済予定の長期借入金-742
未払金※1 2,893※1 138
未払費用※1 1,665※1 1,751
未払法人税等2598
返品調整引当金44
固定資産撤去費用引当金-210
その他205316
流動負債合計6,7014,682
固定負債
長期借入金5,50012,617
繰延税金負債5,9955,906
退職給付引当金2,8562,875
固定資産撤去費用引当金210-
その他213184
固定負債合計14,77421,584
負債合計21,47526,266
純資産の部
株主資本
資本金1,3131,313
資本剰余金
資本準備金7676
資本剰余金合計7676
利益剰余金
利益準備金328328
その他利益剰余金
配当準備積立金720720
固定資産圧縮積立金891889
別途積立金22,20022,200
繰越利益剰余金1,3231,413
利益剰余金合計25,46325,551
自己株式△705△706
株主資本合計26,14826,234
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金16,82316,588
評価・換算差額等合計16,82316,588
純資産合計42,97142,822
負債純資産合計64,44769,088

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