マルサンアイ(2551)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,238,149 | 25,345,581 |
| 売上原価 | 17,593,751 | 18,225,037 |
| 売上総利益 | 6,644,397 | 7,120,543 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,895,484 | 6,410,468 |
| 全事業営業利益 | 748,913 | 710,075 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,736 | 2,790 |
| デリバティブ評価益 | - | 143,601 |
| 為替差益 | 7,925 | - |
| 持分法による投資利益 | 21,131 | 56,615 |
| 不動産賃貸収入 | 25,412 | 15,776 |
| その他 | 18,560 | 48,538 |
| 営業外収益計 | 76,766 | 267,321 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,431 | 29,808 |
| シンジケートローン手数料 | 8,578 | 8,299 |
| デリバティブ評価損 | 226,935 | - |
| 債権売却損 | 15,096 | 14,103 |
| その他 | 11,066 | 2,819 |
| 営業外費用計 | 294,108 | 55,030 |
| 当期経常利益 | 531,570 | 922,366 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 869 | 149 |
| 特別利益計 | 869 | 149 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 18,404 | 31,490 |
| 減損損失 | - | 64,460 |
| その他 | 1,750 | - |
| 特別損失計 | 20,155 | 95,951 |
| 税引前当年度純利益 | 512,285 | 826,565 |
| 法人税 | 152,420 | 426,381 |
| 法人税等調整額 | 41,225 | -17,266 |
| 法人税等合計 | 193,646 | 409,114 |
| 四半期純利益 | 318,638 | 417,450 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,800 | 4,083 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 314,838 | 413,366 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,665,585 | 24,778,027 |
| 売上原価 | 17,377,980 | 17,890,836 |
| 売上総利益 | 6,287,604 | 6,887,190 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,571,177 | 5,971,991 |
| 全事業営業利益 | 716,426 | 915,199 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,312 | 2,099 |
| 受取配当金 | 15,111 | 16,949 |
| デリバティブ評価益 | - | 143,601 |
| 業務受託料 | 5,133 | 5,675 |
| 不動産賃貸収入 | 24,932 | 15,296 |
| その他 | 21,789 | 22,592 |
| 営業外収益計 | 69,277 | 206,214 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,177 | 21,068 |
| シンジケートローン手数料 | 8,578 | 8,299 |
| 債権売却損 | 15,096 | 14,103 |
| デリバティブ評価損 | 226,935 | - |
| その他 | 1,584 | 2,673 |
| 営業外費用計 | 283,372 | 46,145 |
| 当期経常利益 | 502,331 | 1,075,268 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 869 | 149 |
| 特別利益計 | 869 | 149 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,813 | 30,991 |
| 減損損失 | - | 64,460 |
| その他 | 1,750 | - |
| 特別損失計 | 19,564 | 95,452 |
| 税引前当年度純利益 | 483,637 | 979,966 |
| 法人税 | 145,290 | 412,724 |
| 法人税等調整額 | 47,463 | -20,612 |
| 法人税等合計 | 192,754 | 392,112 |
| 四半期純利益 | 290,882 | 587,854 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -2,792 | 54,327 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当 | 1,001,257 | 1,077,996 |
| 支払運賃 | 2,313,084 | 2,478,792 |
| 賞与引当金繰入額 | 167,767 | 168,713 |
| 退職給付費用 | 50,222 | 51,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 775 | -60 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 85,523 | 87,242 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃 | 2,149,413 | 2,316,985 |
| 販売促進費 | 317,988 | 363,667 |
| 広告宣伝費 | 187,947 | 271,649 |
| 貸倒引当金繰入額 | 143 | |
| 給料及び手当 | 948,607 | 978,777 |
| 福利厚生費 | 219,572 | 223,940 |
| 賞与 | 146,394 | 147,458 |
| 賞与引当金繰入額 | 160,028 | 160,848 |
| 退職給付費用 | 49,461 | 50,458 |
| 賃借料 | 306,410 | 289,584 |
| 減価償却費 | 131,294 | 144,208 |