有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,197 | 1,163 |
受取手形及び売掛金 | 28,523 | 27,684 |
商品及び製品 | 1,985 | 2,226 |
仕掛品 | 620 | 659 |
原材料及び貯蔵品 | 5,651 | 5,733 |
繰延税金資産 | 94 | 110 |
その他 | 2,252 | 3,040 |
貸倒引当金 | -303 | -338 |
流動資産計 | 40,022 | 40,279 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,044 | 19,106 |
減価償却累計額 | -12,491 | -12,890 |
減損損失累計額 | -3 | - |
建物及び構築物(純額) | 6,549 | 6,216 |
機械装置及び運搬具 | 35,226 | 35,934 |
減価償却累計額 | -29,736 | -30,685 |
減損損失累計額 | -59 | -8 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,431 | 5,240 |
工具 | 3,015 | 3,068 |
減価償却累計額 | -2,440 | -2,466 |
工具 | 575 | 601 |
土地 | 7,180 | 7,173 |
リース資産 | 26 | 26 |
減価償却累計額 | -3 | -6 |
リース資産(純額) | 23 | 20 |
建設仮勘定 | - | 176 |
有形固定資産合計 | 19,759 | 19,428 |
無形固定資産 | 1,061 | 619 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,470 | 4,207 |
長期貸付金 | 968 | 315 |
繰延税金資産 | 152 | 223 |
退職給付に係る資産 | 214 | 82 |
その他 | 500 | 1,140 |
貸倒引当金 | -766 | -888 |
投資その他の資産合計 | 4,539 | 5,080 |
固定資産計 | 25,360 | 25,128 |
資産の部合計 | 65,382 | 65,408 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,030 | 10,344 |
短期借入金 | 6,600 | 6,015 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,020 | 2,155 |
リース債務 | 3 | 2 |
未払費用 | 1,606 | 1,779 |
未払法人税等 | 660 | 441 |
賞与引当金 | 354 | 457 |
役員賞与引当金 | 39 | 36 |
その他 | 518 | 842 |
流動負債計 | 22,835 | 22,075 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,250 | 2,943 |
リース債務 | 15 | 12 |
繰延税金負債 | 455 | 609 |
債務保証損失引当金 | 48 | 45 |
退職給付に係る負債 | 423 | 490 |
資産除去債務 | 83 | 84 |
その他 | 797 | 923 |
固定負債計 | 6,073 | 5,107 |
負債の部合計 | 28,908 | 27,182 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,695 | 2,695 |
資本剰余金 | 2,353 | 2,353 |
利益剰余金 | 30,003 | 31,145 |
自己株式 | -145 | -92 |
株主資本合計 | 34,906 | 36,101 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,188 | 1,742 |
繰延ヘッジ損益 | 380 | 451 |
為替換算調整勘定 | -6 | 15 |
退職給付に係る調整累計額 | -8 | -106 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,553 | 2,102 |
少数株主持分 | 14 | 21 |
純資産の部合計 | 36,474 | 38,225 |
負債・純資産合計 | 65,382 | 65,408 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 688 | 592 |
受取手形 | 7,403 | 7,667 |
売掛金 | 19,933 | 18,876 |
商品及び製品 | 1,419 | 1,457 |
仕掛品 | 341 | 371 |
原材料及び貯蔵品 | 5,512 | 5,600 |
前渡金 | 1,158 | 1,434 |
前払費用 | 16 | 15 |
繰延税金資産 | 50 | 59 |
その他 | 1,011 | 1,527 |
貸倒引当金 | -262 | -325 |
流動資産計 | 37,274 | 37,279 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,067 | 5,758 |
構築物 | 240 | 249 |
機械及び装置 | 5,103 | 4,956 |
車両及び運搬具(純額) | 22 | 22 |
工具器具・備品(純額) | 558 | 591 |
土地 | 6,836 | 6,840 |
建設仮勘定 | - | 175 |
有形固定資産合計 | 18,828 | 18,594 |
無形固定資産 | | |
特許権 | - | 98 |
ソフトウエア | 1,011 | 470 |
その他 | 21 | 21 |
無形固定資産合計 | 1,033 | 590 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,449 | 4,183 |
関係会社株式 | 444 | 420 |
出資金 | 13 | 10 |
関係会社出資金 | 70 | 144 |
長期貸付金 | 1,754 | 1,215 |
破産更生債権等 | 109 | 621 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
前払年金費用 | 209 | 201 |
その他 | 187 | 175 |
貸倒引当金 | -994 | -1,067 |
投資その他の資産合計 | 5,246 | 5,907 |
固定資産計 | 25,108 | 25,091 |
資産の部合計 | 62,382 | 62,370 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,156 | 9,381 |
短期借入金 | 9,099 | 8,561 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,020 | 2,155 |
未払金 | 175 | 68 |
未払費用 | 1,315 | 1,510 |
未払法人税等 | 621 | 404 |
未払消費税等 | 154 | 546 |
前受金 | 16 | 18 |
預り金 | 22 | 16 |
賞与引当金 | 291 | 389 |
役員賞与引当金 | 30 | 30 |
その他 | 0 | 7 |
流動負債計 | 23,904 | 23,088 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,249 | 2,944 |
繰延税金負債 | 454 | 608 |
退職給付引当金 | 307 | 351 |
債務保証損失引当金 | 48 | 45 |
資産除去債務 | 63 | 64 |
その他 | 740 | 875 |
固定負債計 | 5,863 | 4,889 |
負債の部合計 | 29,768 | 27,977 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,695 | 2,695 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,294 | 2,294 |
その他資本剰余金 | 59 | 59 |
資本剰余金合計 | 2,353 | 2,353 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 673 | 673 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 678 | 710 |
特別償却準備金 | 38 | 28 |
別途積立金 | 21,500 | 22,500 |
繰越利益剰余金 | 3,248 | 3,328 |
利益剰余金合計 | 26,138 | 27,241 |
自己株式 | -145 | -92 |
株主資本合計 | 31,041 | 32,197 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,192 | 1,744 |
繰延ヘッジ損益 | 380 | 451 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,573 | 2,195 |
純資産の部合計 | 32,614 | 34,393 |
負債・純資産合計 | 62,382 | 62,370 |