有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,349,266 | 10,518,807 |
売上原価 | 6,821,619 | 6,779,206 |
売上総利益 | 3,527,646 | 3,739,601 |
販売費及び一般管理費 | 3,762,034 | 3,704,287 |
営業利益又は営業損失(△) | -234,388 | 35,314 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,018 | 3,162 |
受取配当金 | 8,817 | 8,840 |
受取賃貸料 | 5,229 | 4,410 |
廃油売却益 | 11,120 | 12,527 |
雇用促進奨励金 | 4,882 | 4,318 |
その他 | 11,541 | 11,380 |
営業外収益計 | 45,609 | 44,638 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,077 | 23,416 |
たな卸資産廃棄損 | 15,961 | 21,658 |
その他 | 1,055 | 461 |
営業外費用計 | 41,095 | 45,536 |
経常利益又は経常損失(△) | -229,874 | 34,416 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 4,040 | - |
特別利益計 | 4,040 | - |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 12,800 | 32,444 |
投資有価証券売却損 | 100 | - |
特別損失計 | 12,900 | 32,444 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -238,734 | 1,971 |
法人税 | 23,759 | 22,387 |
法人税等調整額 | 68,956 | - |
法人税等合計 | 92,716 | 22,387 |
少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | -331,450 | -20,416 |
当年度純損失(△) | -331,450 | -20,416 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 10,205,707 | 10,412,951 |
商品売上高 | 81,369 | 84,380 |
売上高合計 | 10,287,077 | 10,497,331 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 59,278 | 60,200 |
当期製品製造原価 | 6,821,451 | 6,790,608 |
製品期末たな卸高 | 60,200 | 67,979 |
製品他勘定振替高 | 59,412 | 66,784 |
製品売上原価 | 6,761,117 | 6,716,044 |
商品期首たな卸高 | 454 | 339 |
当期商品仕入高 | 64,542 | 66,846 |
商品期末たな卸高 | 339 | 1,220 |
商品他勘定振替高 | 462 | 527 |
商品売上原価 | 64,195 | 65,437 |
売上原価合計 | 6,825,312 | 6,781,482 |
売上総利益 | 3,461,764 | 3,715,849 |
販売費及び一般管理費 | 3,711,746 | 3,670,532 |
営業利益又は営業損失(△) | -249,981 | 45,316 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,307 | 5,464 |
受取配当金 | 8,612 | 8,691 |
受取賃貸料 | 6,429 | 5,610 |
廃油売却益 | 11,120 | 12,527 |
債務保証損失引当金戻入額 | 6,000 | - |
その他 | 19,302 | 18,094 |
営業外収益計 | 57,771 | 50,387 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,872 | 18,241 |
社債利息 | 4,350 | 4,350 |
たな卸資産廃棄損 | 15,961 | 21,456 |
債務保証損失引当金繰入額 | - | 7,000 |
その他 | 972 | 400 |
営業外費用計 | 40,156 | 51,447 |
経常利益又は経常損失(△) | -232,366 | 44,256 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 4,040 | - |
特別利益計 | 4,040 | - |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 12,800 | 32,444 |
投資有価証券売却損 | 100 | - |
特別損失計 | 12,900 | 32,444 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -241,227 | 11,811 |
法人税 | 19,801 | 22,033 |
法人税等調整額 | 68,960 | - |
法人税等合計 | 88,761 | 22,033 |
当年度純損失(△) | -329,988 | -10,222 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 19,145 | 4,701 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当 | 593,615 | 583,894 |
賞与 | 96,390 | 103,218 |
賞与引当金繰入額 | 35,098 | 34,751 |
退職給付費用 | 65,122 | 54,033 |
貸倒引当金繰入額 | - | 4,979 |
運搬費 | 1,142,140 | 1,096,271 |
手数料 | 318,507 | 285,390 |
広告宣伝費 | 112,660 | 104,080 |
販売促進費 | 417,565 | 445,614 |
賃借料 | 96,671 | 94,661 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 55,111 | 53,587 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当 | 586,120 | 576,377 |
賞与 | 95,279 | 101,911 |
賞与引当金繰入額 | 34,634 | 34,143 |
退職給付費用 | 64,051 | 53,489 |
貸倒引当金繰入額 | - | 4,969 |
減価償却費 | 64,239 | 73,884 |
運搬費 | 1,120,862 | 1,087,548 |
手数料 | 313,802 | 282,317 |
広告宣伝費 | 111,560 | 103,967 |
販売促進費 | 412,672 | 440,310 |
賃借料 | 94,283 | 92,045 |