有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,538,025 | 10,387,876 |
売上原価 | 6,759,221 | 6,506,117 |
売上総利益 | 3,778,803 | 3,881,758 |
販売費及び一般管理費 | 3,817,216 | 3,687,338 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -38,413 | 194,420 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 685 | 136 |
受取配当金 | 9,806 | 10,172 |
受取賃貸料 | 5,528 | 5,490 |
廃油売却益 | 18,185 | 14,889 |
受取保険金 | 13,546 | - |
雇用促進奨励金 | 3,685 | 2,916 |
その他 | 10,041 | 7,004 |
営業外収益計 | 61,480 | 40,610 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,298 | 17,371 |
たな卸資産廃棄損 | 26,579 | 45,859 |
社債発行費 | 9,259 | - |
その他 | 2,265 | 1,734 |
営業外費用計 | 55,403 | 64,965 |
経常利益又は経常損失(△) | -32,336 | 170,064 |
補助金収入 | - | 9,958 |
特別利益計 | - | 9,958 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 2,047 | 2,651 |
減損損失 | - | 2,432 |
ゴルフ会員権評価損 | 640 | - |
特別損失計 | 2,687 | 5,084 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -35,023 | 174,939 |
法人税 | 30,613 | 52,990 |
法人税等調整額 | - | -72,267 |
法人税等合計 | 30,613 | -19,276 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -65,637 | 194,215 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -65,637 | 194,215 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,499,882 | 10,322,078 |
売上原価 | 6,756,442 | 6,480,731 |
売上総利益 | 3,743,440 | 3,841,346 |
販売費及び一般管理費 | 3,752,194 | 3,622,113 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -8,754 | 219,233 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,159 | 2,835 |
受取配当金 | 9,584 | 9,888 |
受取賃貸料 | 6,728 | 6,690 |
その他 | 57,959 | 28,591 |
営業外収益計 | 77,431 | 48,007 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 10,045 | 9,876 |
社債利息 | 6,427 | 6,670 |
たな卸資産廃棄損 | 25,595 | 45,057 |
社債発行費 | 9,259 | - |
貸倒引当金繰入額 | 20,000 | - |
その他 | 2,246 | 13,646 |
営業外費用計 | 73,574 | 75,251 |
経常利益又は経常損失(△) | -4,896 | 191,989 |
特別利益 | ||
補助金収入 | - | 9,958 |
特別利益計 | - | 9,958 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 2,047 | 2,651 |
減損損失 | - | 2,432 |
その他 | 640 | - |
特別損失計 | 2,687 | 5,084 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,584 | 196,863 |
法人税 | 30,253 | 52,630 |
法人税等合計 | 30,253 | -19,441 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -37,837 | 216,305 |
法人税等調整額 | - | -72,072 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,729 | 1,085 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 631,340 | 598,046 |
賞与 | 119,475 | 111,844 |
賞与引当金繰入額 | 37,986 | 36,830 |
退職給付費用 | 72,951 | 57,053 |
貸倒引当金繰入額 | -876 | -1,287 |
運搬費 | 1,100,704 | 1,118,228 |
支払手数料 | 240,548 | 229,462 |
広告宣伝費 | 108,643 | 108,437 |
販売促進費 | 474,948 | 463,106 |
賃借料 | 88,290 | 80,021 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 54,700 | 51,328 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 608,321 | 574,559 |
賞与 | 115,035 | 108,028 |
賞与引当金繰入額 | 36,464 | 35,459 |
退職給付費用 | 71,750 | 55,762 |
貸倒引当金繰入額 | -889 | -1,294 |
減価償却費 | 51,790 | 38,650 |
運搬費 | 1,091,831 | 1,110,232 |
支払手数料 | 236,534 | 224,562 |
広告宣伝費 | 108,336 | 106,477 |
販売促進費 | 469,809 | 458,436 |
賃借料 | 85,266 | 78,218 |