有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 43,207 | 50,496 |
受取手形及び売掛金 | 48,746 | 45,948 |
有価証券 | 17,001 | 27,501 |
商品及び製品 | 16,502 | 15,355 |
仕掛品 | 211 | 223 |
原材料及び貯蔵品 | 4,124 | 4,596 |
繰延税金資産 | 1,542 | 1,737 |
その他 | 3,370 | 4,010 |
貸倒引当金 | -511 | -507 |
流動資産合計 | 134,196 | 149,361 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 109,988 | 112,564 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,800 | -68,839 |
建物及び構築物(純額) | 44,187 | 43,724 |
機械装置及び運搬具 | 81,748 | 90,391 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -60,358 | -65,902 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21,389 | 24,489 |
土地 | 28,595 | 28,995 |
建設仮勘定 | 2,176 | 3,633 |
その他 | 4,864 | 5,288 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,632 | -3,868 |
その他(純額) | 1,232 | 1,419 |
有形固定資産合計 | 97,581 | 102,262 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,758 | 1,839 |
その他 | 293 | 510 |
無形固定資産合計 | 2,051 | 2,349 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,947 | 18,385 |
長期貸付金 | 127 | 31 |
繰延税金資産 | 1,742 | 1,818 |
その他 | 767 | 680 |
投資その他の資産合計 | 17,585 | 20,915 |
固定資産合計 | 117,218 | 125,527 |
資産合計 | 251,414 | 274,889 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 21,997 | 21,711 |
短期借入金 | 325 | 212 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12 | - |
未払費用 | 17,208 | 17,705 |
未払法人税等 | 4,541 | 4,108 |
未払事業所税 | 69 | 62 |
未払消費税等 | 322 | 554 |
繰延税金負債 | 3 | 3 |
役員賞与引当金 | 156 | 198 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 171 |
その他 | 2,228 | 2,437 |
流動負債合計 | 46,865 | 47,167 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 885 | 1,177 |
退職給付引当金 | 15,626 | 16,232 |
役員退職慰労引当金 | 129 | 140 |
負ののれん | 375 | 225 |
資産除去債務 | 310 | 309 |
その他 | 556 | 465 |
固定負債合計 | 17,883 | 18,550 |
負債合計 | 64,749 | 65,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,969 | 18,969 |
資本剰余金 | 22,516 | 22,516 |
利益剰余金 | 158,052 | 171,246 |
自己株式 | -8,129 | -8,145 |
株主資本合計 | 191,408 | 204,586 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 322 | 2,185 |
繰延ヘッジ損益 | 259 | 32 |
為替換算調整勘定 | -15,478 | -8,120 |
その他の包括利益累計額合計 | -14,895 | -5,902 |
少数株主持分 | 10,152 | 10,487 |
純資産合計 | 186,665 | 209,172 |
負債純資産合計 | 251,414 | 274,889 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,441 | 2,315 |
売掛金 | 42,290 | 39,098 |
有価証券 | 17,000 | 27,500 |
商品及び製品 | 12,663 | 11,878 |
仕掛品 | 38 | 36 |
原材料及び貯蔵品 | 1,150 | 1,158 |
前渡金 | - | 168 |
前払費用 | 156 | 186 |
繰延税金資産 | 1,467 | 1,485 |
短期貸付金 | 5,982 | 9,013 |
未収入金 | 5,016 | 4,020 |
その他 | 98 | 229 |
貸倒引当金 | -2,895 | -4,566 |
流動資産合計 | 86,411 | 92,524 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,945 | 79,901 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -46,223 | -47,508 |
建物(純額) | 33,722 | 32,392 |
構築物 | 4,459 | 4,600 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,309 | -3,433 |
構築物(純額) | 1,149 | 1,166 |
機械及び装置 | 41,700 | 46,118 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -28,571 | -31,044 |
機械及び装置(純額) | 13,129 | 15,074 |
車両運搬具 | 374 | 355 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -352 | -330 |
車両運搬具(純額) | 22 | 25 |
工具 | 3,115 | 3,371 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,417 | -2,498 |
工具 | 697 | 873 |
土地 | 21,860 | 21,850 |
リース資産 | 511 | 572 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -194 | -296 |
リース資産(純額) | 316 | 276 |
建設仮勘定 | 1,829 | 86 |
有形固定資産合計 | 72,727 | 71,746 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 176 | 176 |
ソフトウエア | 1,741 | 1,791 |
その他 | 78 | 294 |
無形固定資産合計 | 1,996 | 2,262 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,042 | 13,118 |
関係会社株式 | 17,017 | 16,990 |
出資金 | 4 | 4 |
長期貸付金 | 90 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 26 | 24 |
関係会社長期貸付金 | 1,155 | - |
長期前払費用 | 175 | 202 |
繰延税金資産 | 562 | 167 |
差入保証金 | 126 | 128 |
その他 | 295 | 145 |
貸倒引当金 | -1,155 | - |
投資その他の資産合計 | 28,341 | 30,781 |
固定資産合計 | 103,065 | 104,790 |
資産合計 | 189,477 | 197,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 22,428 | 21,256 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12 | - |
リース債務 | 97 | 103 |
未払金 | 1,648 | 765 |
未払費用 | 13,520 | 13,721 |
未払法人税等 | 3,375 | 3,252 |
未払事業所税 | 54 | 48 |
未払消費税等 | 160 | 353 |
関係会社短期借入金 | 26,620 | 21,878 |
預り金 | 54 | 92 |
前受収益 | 74 | 74 |
役員賞与引当金 | 85 | 110 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 146 |
その他 | - | 4 |
流動負債合計 | 68,133 | 61,808 |
固定負債 | | |
リース債務 | 234 | 186 |
退職給付引当金 | 11,945 | 12,394 |
関係会社事業損失引当金 | 389 | - |
受入保証金 | 98 | 98 |
資産除去債務 | 282 | 280 |
その他 | 137 | 109 |
固定負債合計 | 13,087 | 13,070 |
負債合計 | 81,220 | 74,879 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,969 | 18,969 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 20,155 | 20,155 |
その他資本剰余金 | 2,360 | 2,360 |
資本剰余金合計 | 22,516 | 22,516 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,593 | 2,593 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 839 | 819 |
固定資産圧縮積立金 | 6,283 | 6,146 |
別途積立金 | 42,000 | 42,000 |
繰越利益剰余金 | 24,714 | 37,243 |
利益剰余金合計 | 76,431 | 88,802 |
自己株式 | -9,892 | -9,909 |
株主資本合計 | 108,024 | 120,378 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 232 | 2,031 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 26 |
その他の包括利益累計額合計 | 232 | 2,057 |
純資産合計 | 108,256 | 122,435 |
負債純資産合計 | 189,477 | 197,315 |