有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 44,128 | 57,583 |
受取手形及び売掛金 | 43,140 | 45,370 |
有価証券 | 10,009 | 7,436 |
商品及び製品 | 9,628 | 10,020 |
仕掛品 | 1,563 | 2,008 |
原材料及び貯蔵品 | 3,723 | 4,563 |
繰延税金資産 | 2,397 | 2,682 |
その他 | 4,499 | 6,185 |
貸倒引当金 | -141 | -234 |
流動資産計 | 118,947 | 135,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 28,848 | 29,491 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,722 | 12,723 |
土地 | 28,851 | 30,394 |
リース資産(純額) | 4,400 | 3,942 |
建設仮勘定 | 1,140 | 585 |
その他(純額) | 2,261 | 2,028 |
有形固定資産合計 | 77,223 | 79,162 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,542 | 12,964 |
商標権 | 26,570 | 25,933 |
ソフトウエア | 2,109 | 2,142 |
契約関連無形資産 | 28,753 | 27,787 |
ソフトウエア仮勘定 | 89 | 29 |
その他 | 736 | 1,094 |
無形固定資産合計 | 74,799 | 69,949 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 68,800 | 61,870 |
長期貸付金 | 360 | 356 |
繰延税金資産 | 2,247 | 1,223 |
長期預金 | 2,500 | 500 |
退職給付に係る資産 | 285 | 358 |
破産更生債権等 | 719 | 683 |
その他 | 4,441 | 5,049 |
貸倒引当金 | -893 | -874 |
投資その他の資産合計 | 78,458 | 69,164 |
固定資産計 | 230,480 | 218,275 |
資産の部合計 | 349,427 | 353,888 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,749 | 19,584 |
電子記録債務 | 1,540 | 1,294 |
短期借入金 | 6,849 | 5,711 |
リース債務 | 733 | 655 |
未払金 | 13,887 | 14,872 |
未払法人税等 | 2,810 | 2,680 |
賞与引当金 | 129 | 317 |
役員賞与引当金 | 68 | 75 |
株主優待引当金 | 75 | 87 |
その他の引当金 | - | 124 |
資産除去債務 | 3 | 3 |
その他 | 5,971 | 6,090 |
流動負債計 | 50,814 | 51,492 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 824 | 550 |
リース債務 | 3,745 | 3,390 |
長期未払金 | 319 | 298 |
繰延税金負債 | 25,330 | 24,296 |
債務保証損失引当金 | 6 | 3 |
退職給付に係る負債 | 4,668 | 2,720 |
資産除去債務 | 711 | 719 |
その他 | 2,681 | 3,803 |
固定負債計 | 38,284 | 35,781 |
負債の部合計 | 89,098 | 87,273 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,948 | 9,948 |
資本剰余金 | 23,927 | 23,107 |
利益剰余金 | 176,898 | 182,501 |
自己株式 | -516 | -12 |
株主資本合計 | 210,257 | 215,545 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,294 | 18,297 |
繰延ヘッジ損益 | -19 | 188 |
為替換算調整勘定 | 2,410 | 1,566 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,128 | -350 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,555 | 19,702 |
非支配株主持分 | 31,517 | 31,369 |
純資産の部合計 | 260,329 | 266,615 |
負債・純資産合計 | 349,427 | 353,888 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,538 | 28,886 |
有価証券 | 10,009 | 7,336 |
貯蔵品 | 2 | 1 |
立替金 | 2,579 | 2,779 |
その他 | 2,384 | 4,785 |
流動資産計 | 37,511 | 43,788 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,425 | 5,440 |
構築物(純額) | 197 | 165 |
機械及び装置(純額) | 40 | 38 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 249 | 363 |
土地 | 10,584 | 10,499 |
リース資産(純額) | 58 | 44 |
建設仮勘定 | 8 | 6 |
有形固定資産合計 | 16,562 | 16,555 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 1 |
電話加入権 | 31 | 31 |
施設利用権 | 39 | 37 |
ソフトウエア | 208 | 142 |
無形固定資産合計 | 278 | 210 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 66,830 | 59,498 |
関係会社株式 | 60,355 | 66,504 |
出資金 | 9 | 9 |
関係会社出資金 | 7,308 | 12,686 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | - |
関係会社長期貸付金 | 2,854 | 2,762 |
長期前払費用 | 11 | 1 |
差入保証金 | 691 | 689 |
長期預金 | 2,500 | 500 |
その他 | 38 | 38 |
貸倒引当金 | -178 | -190 |
投資その他の資産合計 | 140,419 | 142,497 |
固定資産計 | 157,259 | 159,261 |
資産の部合計 | 194,770 | 203,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 26,100 | 22,835 |
リース債務 | 25 | 21 |
未払金 | 3,123 | 3,419 |
未払費用 | 28 | 20 |
未払法人税等 | 264 | 86 |
繰延税金負債 | 16 | 221 |
預り金 | 46 | 30 |
役員賞与引当金 | 43 | 50 |
その他 | 206 | 35 |
流動負債計 | 29,852 | 26,717 |
固定負債 | | |
リース債務 | 34 | 23 |
長期預り保証金 | 244 | 229 |
長期未払金 | 122 | 118 |
繰延税金負債 | 8,025 | 8,027 |
その他 | 72 | 70 |
固定負債計 | 8,498 | 8,467 |
負債の部合計 | 38,350 | 35,184 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,948 | 9,948 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 23,815 | 23,815 |
資本剰余金合計 | 23,815 | 23,815 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,487 | 2,487 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 564 | 535 |
別途積立金 | 93,900 | 93,900 |
繰越利益剰余金 | 7,548 | 19,159 |
利益剰余金合計 | 104,500 | 116,081 |
自己株式 | -9 | -12 |
株主資本合計 | 138,254 | 149,832 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,166 | 18,033 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,166 | 18,033 |
純資産の部合計 | 156,420 | 167,865 |
負債・純資産合計 | 194,770 | 203,049 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -133,484 | -136,886 |