有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 19,095 | 20,393 | |||||||||
| 商品売上高 | 2,379 | 2,056 | |||||||||
| 売上高合計 | ※2 21,475 | ※2 22,449 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 0 | 6 | |||||||||
| 製品期首たな卸高 | 382 | 416 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 2,317 | 1,990 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 17,040 | 18,075 | |||||||||
| 合計 | 19,740 | 20,488 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※3 7 | ※3 8 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 6 | 12 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 416 | 376 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※1,※2,※6 19,310 | ※1,※2 20,091 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,164 | 2,358 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運搬費 | 268 | 270 | |||||||||
| 販売促進費 | 121 | 141 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 0 | |||||||||
| 役員報酬 | 53 | 64 | |||||||||
| 給料 | 173 | 172 | |||||||||
| 賞与 | 58 | 54 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 23 | 24 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 15 | 16 | |||||||||
| 退職給付費用 | 29 | 24 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 12 | |||||||||
| 減価償却費 | 10 | 17 | |||||||||
| その他 | 185 | 200 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1,※2 949 | ※1,※2 998 | |||||||||
| 営業利益 | 1,215 | 1,359 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※2 41 | ※2 39 | |||||||||
| 受取配当金 | ※2 29 | ※2 35 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | ※2 9 | ※2 10 | |||||||||
| 雑収入 | ※2 23 | ※2 32 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 104 | 117 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 賃貸費用 | 8 | 7 | |||||||||
| 雑支出 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9 | 7 | |||||||||
| 経常利益 | 1,310 | 1,469 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※4 0 | ※4 0 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 10 | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | 10 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | ※5 3 | ※5 19 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3 | 19 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,307 | 1,461 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 500 | 463 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △4 | 90 | |||||||||
| 法人税等合計 | 495 | 554 | |||||||||
| 当期純利益 | 811 | 906 | |||||||||