訂正有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 37,201,258 | 40,915,954 |
売上原価 | 25,601,186 | 28,239,105 |
売上総利益 | 11,600,072 | 12,676,849 |
販売費及び一般管理費 | 5,960,891 | 6,424,960 |
全事業営業利益 | 5,639,180 | 6,251,888 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 224,616 | 235,020 |
為替差益 | 686,966 | 1,187,218 |
受取家賃 | 28,568 | 31,120 |
デリバティブ評価益 | 575,663 | - |
その他 | 151,624 | 208,666 |
営業外収益計 | 1,667,439 | 1,662,025 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,322 | 26,048 |
デリバティブ評価損 | - | 198,195 |
賃貸収入原価 | 20,870 | 46,614 |
その他 | 32,083 | 80,741 |
営業外費用計 | 70,276 | 351,600 |
当期経常利益 | 7,236,343 | 7,562,313 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 145,379 |
寄付金受入額 | - | 1,128,877 |
特別利益計 | - | 1,274,257 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 6,696 | - |
減損損失 | - | 1,145,075 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,460 | - |
関係会社債権放棄損 | - | 20,736 |
早期退職関連費用 | - | 39,108 |
貸倒引当金繰入額 | 7,794 | - |
特別損失計 | 15,952 | 1,204,920 |
税引前当年度純利益 | 7,220,391 | 7,631,650 |
法人税 | 2,661,798 | 2,525,823 |
法人税等調整額 | 252,854 | 316,914 |
法人税等合計 | 2,914,653 | 2,842,737 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 4,305,737 | 4,788,913 |
少数株主持分利益 | 52,807 | 63,474 |
当年度純利益 | 4,252,929 | 4,725,439 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 28,150,029 | 30,034,464 |
商品売上高 | 1,495,889 | 1,262,438 |
売上高合計 | 29,645,918 | 31,296,902 |
売上原価 | 19,900,423 | 21,207,607 |
売上総利益 | 9,745,495 | 10,089,294 |
販売費及び一般管理費 | 4,395,699 | 4,533,172 |
全事業営業利益 | 5,349,796 | 5,556,122 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 22,432 | 18,123 |
有価証券利息 | 99,051 | 82,817 |
受取配当金 | 171,787 | 206,455 |
為替差益 | 386,436 | 877,728 |
受取家賃 | 38,096 | 40,648 |
デリバティブ評価益 | 575,663 | - |
その他 | 82,430 | 60,133 |
営業外収益計 | 1,375,897 | 1,285,907 |
営業外費用 | ||
賃貸収入原価 | 20,870 | 46,614 |
デリバティブ評価損 | - | 198,195 |
その他 | 2,845 | 5,173 |
営業外費用計 | 23,715 | 249,983 |
当期経常利益 | 6,701,978 | 6,592,046 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 145,379 |
特別利益計 | - | 145,379 |
特別損失 | ||
関係会社債権放棄損 | - | 75,627 |
関係会社株式評価損 | 6,696 | - |
貸倒引当金繰入額 | 30,394 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1,460 | - |
特別損失計 | 38,552 | 75,627 |
税引前当年度純利益 | 6,663,426 | 6,661,799 |
法人税 | 2,463,000 | 2,258,000 |
法人税等調整額 | -24,541 | 104,604 |
法人税等合計 | 2,438,458 | 2,362,604 |
当年度純利益 | 4,224,967 | 4,299,195 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -36,543 | -104,515 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 988,007 | 1,073,634 |
荷造運搬費 | 2,178,248 | 2,302,906 |
減価償却費 | 111,829 | 121,949 |
賞与引当金繰入額 | 52,278 | 44,069 |
役員賞与引当金繰入額 | 58,000 | 63,800 |
退職給付費用 | 24,821 | 25,456 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,433 | 17,238 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 357,048 | 362,736 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,899,441 | 1,987,634 |
給料 | 472,528 | 469,383 |
減価償却費 | 52,584 | 56,209 |
賞与引当金繰入額 | 51,801 | 47,478 |
役員賞与引当金繰入額 | 58,000 | 63,800 |
退職給付費用 | 24,867 | 24,701 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,433 | 17,238 |