有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 54,348,006 | 56,550,168 |
売上原価 | 35,510,441 | 36,643,958 |
売上総利益 | 18,837,565 | 19,906,210 |
販売費及び一般管理費 | 7,508,003 | 7,956,233 |
全事業営業利益 | 11,329,561 | 11,949,976 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 207,983 | 234,647 |
受取家賃 | 35,058 | 35,085 |
デリバティブ評価益 | - | 116,249 |
為替差益 | 20,688 | 28,135 |
寄付金受入 | - | 96,717 |
その他 | 183,428 | 152,378 |
営業外収益計 | 447,158 | 663,214 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,676 | 449 |
デリバティブ評価損 | 125,093 | - |
賃貸収入原価 | 15,903 | 15,739 |
違約金 | 24,000 | - |
固定資産除却損 | - | 32,481 |
その他 | 38,533 | 17,614 |
営業外費用計 | 206,207 | 66,285 |
当期経常利益 | 11,570,512 | 12,546,905 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 179,391 | - |
子会社株式売却益 | - | 13,300,383 |
特別利益計 | 179,391 | 13,300,383 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6,138 | - |
減損損失 | - | 94,923 |
特別損失計 | 6,138 | 94,923 |
税引前当年度純利益 | 11,743,765 | 25,752,365 |
法人税 | 3,721,155 | 9,031,803 |
法人税等調整額 | -171,838 | -56,216 |
法人税等合計 | 3,549,316 | 8,975,586 |
四半期純利益 | 8,194,448 | 16,776,779 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 94,533 | 99,559 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,099,915 | 16,677,219 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 37,714,929 | 37,578,864 |
商品売上高 | 1,270,294 | 1,598,135 |
売上高合計 | 38,985,223 | 39,177,000 |
売上原価 | 25,576,176 | 25,070,582 |
売上総利益 | 13,409,047 | 14,106,417 |
販売費及び一般管理費 | 5,570,856 | 5,831,045 |
全事業営業利益 | 7,838,190 | 8,275,372 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 21,758 | 39,625 |
受取配当金 | 425,729 | 310,451 |
有価証券利息 | 34,400 | 33,903 |
受取家賃 | 44,586 | 44,613 |
デリバティブ評価益 | - | 116,249 |
為替差益 | - | 126,919 |
その他 | 69,818 | 100,232 |
営業外収益計 | 596,293 | 771,994 |
営業外費用 | ||
賃貸収入原価 | 15,903 | 15,739 |
デリバティブ評価損 | 125,093 | - |
為替差損 | 40,411 | - |
違約金 | 24,000 | - |
その他 | 4,780 | 3,753 |
営業外費用計 | 210,189 | 19,492 |
当期経常利益 | 8,224,294 | 9,027,875 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 179,391 | - |
子会社株式売却益 | - | 17,347,678 |
特別利益計 | 179,391 | 17,347,678 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 94,923 |
特別損失計 | - | 94,923 |
税引前当年度純利益 | 8,403,685 | 26,280,630 |
法人税 | 2,569,000 | 8,153,610 |
法人税等調整額 | -91,987 | -311,905 |
法人税等合計 | 2,477,012 | 7,841,704 |
四半期純利益 | 5,926,673 | 18,438,925 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,486 | -33,599 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 1,160,206 | 1,169,071 |
荷造運搬費 | 3,052,074 | 3,154,657 |
減価償却費 | 102,087 | 106,981 |
賞与引当金繰入額 | 57,820 | 56,333 |
役員賞与引当金繰入額 | 70,000 | 78,400 |
退職給付費用 | 44,747 | 43,809 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,520 | 10,685 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 385,642 | 384,909 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 2,633,796 | 2,668,852 |
給料 | 533,781 | 490,498 |
減価償却費 | 41,676 | 41,796 |
賞与引当金繰入額 | 57,820 | 56,333 |
役員賞与引当金繰入額 | 70,000 | 78,400 |
退職給付費用 | 40,873 | 43,155 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,520 | 10,685 |