訂正有価証券報告書-第60期(平成25年3月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 806,938 | 720,929 |
| 受取手形 | 96,578 | 72,853 |
| 売掛金 | ※2 1,272,880 | ※2 1,317,364 |
| 商品及び製品 | 958,118 | 1,061,965 |
| 原材料及び貯蔵品 | 589,828 | 505,528 |
| 前払費用 | 14,051 | 14,658 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 457,180 | ※2 1,691,448 |
| 繰延税金資産 | 56,250 | 14,744 |
| その他 | ※2 17,621 | ※2 12,886 |
| 貸倒引当金 | △365 | △308 |
| 流動資産合計 | 4,269,083 | 5,412,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,932,237 | 1,825,149 |
| 構築物 | 57,119 | 50,801 |
| 機械及び装置 | ※1 228,654 | ※1 187,407 |
| 車両運搬具 | 2,732 | 4,803 |
| 工具、器具及び備品 | 30,687 | 34,363 |
| 土地 | 836,781 | 836,781 |
| リース資産 | - | 2,772 |
| 有形固定資産合計 | 3,088,212 | 2,942,079 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,143 | 18,134 |
| 電話加入権 | 2,886 | 2,886 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 54,650 |
| 無形固定資産合計 | 16,030 | 75,671 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,745 | 38,827 |
| 関係会社株式 | 1,424,759 | 1,230,914 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 146,545 | ※2 127,836 |
| 破産更生債権等 | 2,118 | 1,917 |
| 長期預金 | 1,000,000 | - |
| その他 | 13,483 | 15,573 |
| 貸倒引当金 | △8,872 | △8,654 |
| 投資その他の資産合計 | 2,614,779 | 1,406,415 |
| 固定資産合計 | 5,719,022 | 4,424,165 |
| 資産合計 | 9,988,106 | 9,836,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 322,636 | ※2 356,710 |
| リース債務 | - | 529 |
| 未払金 | 127,647 | 141,809 |
| 未払費用 | 88,495 | 27,810 |
| 未払法人税等 | 30,117 | 33,521 |
| 未払消費税等 | 14,896 | 2,027 |
| 預り金 | 6,328 | 6,376 |
| 賞与引当金 | 65,726 | 75,427 |
| その他 | 4,746 | 3,708 |
| 流動負債合計 | 660,594 | 647,920 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 4,027 | 4,077 |
| 退職給付引当金 | 74,436 | 86,484 |
| リース債務 | - | 2,457 |
| その他 | 15,032 | 8,233 |
| 固定負債合計 | 93,496 | 101,253 |
| 負債合計 | 754,091 | 749,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,827,868 | 2,827,868 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,748,673 | 2,748,673 |
| その他資本剰余金 | 93,020 | 93,020 |
| 資本剰余金合計 | 2,841,693 | 2,841,693 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 103,369 | 103,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 941 | 783 |
| 別途積立金 | 2,491,250 | 2,491,250 |
| 繰越利益剰余金 | 987,211 | 838,438 |
| 利益剰余金合計 | 3,582,773 | 3,433,840 |
| 自己株式 | △23,894 | △24,567 |
| 株主資本合計 | 9,228,439 | 9,078,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,575 | 6,550 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,678 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,575 | 8,228 |
| 純資産合計 | 9,234,015 | 9,087,063 |
| 負債純資産合計 | 9,988,106 | 9,836,237 |