片倉工業(3001)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 50,683 | 51,322 |
| 売上原価 | 31,577 | 33,232 |
| 売上総利益 | 19,105 | 18,090 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売諸掛費 | 1,678 | 1,914 |
| 広告宣伝費 | 1,172 | 1,036 |
| 給料及び手当 | 4,800 | 5,022 |
| 賞与引当金繰入額 | 258 | 223 |
| 退職給付費用 | 226 | 564 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 95 | 67 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20 | 20 |
| 福利厚生費 | 783 | 794 |
| 減価償却費 | 173 | 365 |
| 旅費及び交通費 | 925 | 929 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25 | - |
| 研究開発費 | 2,710 | 2,726 |
| その他 | 2,835 | 3,166 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 15,707 | 16,831 |
| 営業利益 | 3,397 | 1,258 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 197 | 181 |
| 受取配当金 | 410 | 394 |
| 負ののれん償却額 | 1 | 23 |
| 持分法による投資利益 | - | 1 |
| 助成金収入 | 89 | 83 |
| 雑収入 | 179 | 306 |
| 営業外収益合計 | 878 | 991 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 333 | 274 |
| 持分法による投資損失 | 2 | - |
| たな卸資産処分損 | 139 | - |
| 為替差損 | 99 | - |
| 休止事業所経費等 | 3 | 0 |
| 雑損失 | 24 | 31 |
| 営業外費用合計 | 602 | 305 |
| 経常利益 | 3,673 | 1,944 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 86 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3 | 8 |
| 受取補償金 | 369 | 7 |
| その他 | - | 6 |
| 特別利益合計 | 379 | 112 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 133 | 443 |
| 減損損失 | 75 | 77 |
| 投資有価証券評価損 | 222 | 81 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 69 |
| 埋設物等処理損失 | 16 | - |
| 立退料 | 205 | 543 |
| その他 | 101 | 76 |
| 特別損失合計 | 781 | 1,291 |
| 税引前当期純利益 | 3,271 | 764 |
| 法人税 | 1,858 | 1,992 |
| 法人税等調整額 | -190 | -818 |
| 法人税等合計 | 1,667 | 1,174 |
| 少数株主利益 | 587 | 371 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,015 | -781 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 13,367 | 11,458 |
| 原材料売上高 | 4 | 4 |
| サービス売上高 | 7,309 | 6,974 |
| 売上高合計 | 20,680 | 18,437 |
| 売上原価 | ||
| 商品 及び製品売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 1,876 | 1,898 |
| 当期製品製造原価 | 3,349 | 2,582 |
| 当期商品仕入高 | 7,458 | 6,734 |
| 合計 | 12,684 | 11,216 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1,898 | 1,492 |
| 他勘定振替高 | 491 | 669 |
| 商品及び製品売上原価 | 10,293 | 9,055 |
| 原材料売上原価 | 3 | 3 |
| サービス売上原価 | 4,010 | 3,949 |
| 売上原価合計 | 14,308 | 13,008 |
| 当期商品仕入高 | 7,458 | 6,734 |
| 売上総利益 | 6,372 | 5,429 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売諸掛費 | 456 | 426 |
| 広告宣伝費 | 649 | 527 |
| 役員報酬 | 104 | 152 |
| 従業員給料及び手当 | 1,431 | 1,370 |
| 従業員賞与 | 362 | 291 |
| 賞与引当金繰入額 | 66 | 35 |
| 退職給付費用 | 77 | 366 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38 | 9 |
| 福利厚生費 | 327 | 294 |
| 消耗品費 | 142 | 115 |
| 賃借料 | 366 | 487 |
| 租税公課 | 113 | 114 |
| 旅費及び交通費 | 134 | 119 |
| 減価償却費 | 90 | 171 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 1 |
| 研究開発費 | 494 | 419 |
| その他 | 845 | 785 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,702 | 5,690 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 670 | -260 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 35 |
| 有価証券利息 | 8 | 7 |
| 受取配当金 | 247 | 233 |
| 助成金収入 | 89 | 83 |
| 雑収入 | 122 | 203 |
| 営業外収益合計 | 516 | 562 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 284 | 220 |
| 休止事業所経費等 | 11 | 6 |
| 雑損失 | 18 | 17 |
| 営業外費用合計 | 314 | 245 |
| 経常利益 | 871 | 56 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 86 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2 | - |
| 受取補償金 | 369 | 7 |
| 特別利益合計 | 374 | 94 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 89 | 383 |
| 減損損失 | 75 | 77 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | 43 |
| 関係会社株式評価損 | 235 | 298 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 209 | 511 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 61 |
| 埋設物等処理損失 | 16 | - |
| 立退料 | 243 | 543 |
| その他 | 28 | 44 |
| 特別損失合計 | 993 | 1,964 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 252 | -1,814 |
| 法人税 | 66 | 371 |
| 法人税等調整額 | 131 | -909 |
| 法人税等合計 | 197 | -537 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54 | -1,276 |