片倉工業(3001)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 51,322 | 49,562 |
| 売上原価 | 33,232 | 30,848 |
| 売上総利益 | 18,090 | 18,713 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売諸掛費 | 1,914 | 1,834 |
| 広告宣伝費 | 1,036 | 962 |
| 給料及び手当 | 5,022 | 4,863 |
| 賞与引当金繰入額 | 223 | 225 |
| 退職給付費用 | 564 | 550 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 67 | 47 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20 | 19 |
| 福利厚生費 | 794 | 798 |
| 減価償却費 | 365 | 385 |
| 旅費及び交通費 | 929 | 900 |
| 研究開発費 | 2,726 | 4,272 |
| その他 | 3,166 | 2,805 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,831 | 17,664 |
| 営業利益 | 1,258 | 1,048 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 181 | 89 |
| 受取配当金 | 394 | 400 |
| 負ののれん償却額 | 23 | 24 |
| 持分法による投資利益 | 1 | 3 |
| 助成金収入 | 83 | - |
| 雑収入 | 306 | 150 |
| 営業外収益合計 | 991 | 668 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 274 | 282 |
| 休止事業所経費等 | 0 | 70 |
| 雑損失 | 31 | 45 |
| 営業外費用合計 | 305 | 397 |
| 経常利益 | 1,944 | 1,320 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 86 | 6,006 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8 | 3 |
| 受取補償金 | 7 | 14 |
| その他 | 6 | 77 |
| 特別利益合計 | 112 | 6,104 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 443 | 44 |
| 減損損失 | 77 | 115 |
| 投資有価証券評価損 | 81 | 21 |
| 店舗閉鎖損失 | 69 | - |
| 割増退職金 | - | 31 |
| 立退料 | 543 | - |
| その他 | 76 | 22 |
| 特別損失合計 | 1,291 | 235 |
| 税引前当期純利益 | 764 | 7,188 |
| 法人税 | 1,992 | 1,021 |
| 法人税等調整額 | -818 | 2,074 |
| 法人税等合計 | 1,174 | 3,095 |
| 少数株主利益 | 371 | 107 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -781 | 3,985 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 11,458 | 9,973 |
| 原材料売上高 | 4 | 2 |
| サービス売上高 | 6,974 | 6,819 |
| 売上高合計 | 18,437 | 16,796 |
| 売上原価 | ||
| 商品 及び製品売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 1,898 | 1,492 |
| 当期製品製造原価 | 2,582 | 2,417 |
| 当期商品仕入高 | 6,734 | 6,399 |
| 合計 | 11,216 | 10,308 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1,492 | 1,367 |
| 他勘定振替高 | 669 | 1,198 |
| 商品及び製品売上原価 | 9,055 | 7,743 |
| 原材料売上原価 | 3 | 2 |
| サービス売上原価 | 3,949 | 3,574 |
| 売上原価合計 | 13,008 | 11,320 |
| 当期商品仕入高 | 6,734 | 6,399 |
| 売上総利益 | 5,429 | 5,476 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売諸掛費 | 426 | 399 |
| 広告宣伝費 | 527 | 482 |
| 役員報酬 | 152 | 197 |
| 従業員給料及び手当 | 1,370 | 1,251 |
| 従業員賞与 | 291 | 295 |
| 賞与引当金繰入額 | 35 | 40 |
| 退職給付費用 | 366 | 362 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | - |
| 福利厚生費 | 294 | 299 |
| 消耗品費 | 115 | 109 |
| 賃借料 | 487 | 398 |
| 租税公課 | 114 | 100 |
| 旅費及び交通費 | 119 | 107 |
| 減価償却費 | 171 | 137 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | - |
| 研究開発費 | 419 | 304 |
| その他 | 785 | 662 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,690 | 5,150 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -260 | 325 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 21 |
| 有価証券利息 | 7 | - |
| 受取配当金 | 233 | 216 |
| 助成金収入 | 83 | - |
| 業務受託手数料 | - | 61 |
| 雑収入 | 203 | 105 |
| 営業外収益合計 | 562 | 405 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 220 | 228 |
| 休止事業所経費等 | 6 | 76 |
| 雑損失 | 17 | 36 |
| 営業外費用合計 | 245 | 340 |
| 経常利益 | 56 | 390 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 86 | 5,999 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | - | 106 |
| 受取補償金 | 7 | - |
| その他 | - | 33 |
| 特別利益合計 | 94 | 6,148 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 383 | 20 |
| 減損損失 | 77 | 53 |
| 投資有価証券評価損 | 43 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | 298 | 53 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 511 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 61 | - |
| 立退料 | 543 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 248 |
| その他 | 44 | 10 |
| 特別損失合計 | 1,964 | 399 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,814 | 6,139 |
| 法人税 | 371 | 293 |
| 法人税等調整額 | -909 | 2,054 |
| 法人税等合計 | -537 | 2,348 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,276 | 3,790 |