訂正有価証券報告書-第203期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第203期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,361 | 19,668 |
受取手形及び売掛金 | 39,884 | 36,339 |
たな卸資産 | 47,797 | 39,776 |
繰延税金資産 | 1,775 | 1,330 |
その他 | 3,824 | 3,329 |
貸倒引当金 | -217 | -170 |
流動資産合計 | 108,425 | 100,274 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 93,412 | 92,222 |
減価償却累計額 | -72,011 | -73,832 |
建物及び構築物(純額) | 21,401 | 18,389 |
機械装置及び運搬具 | 185,407 | 184,331 |
減価償却累計額 | -163,462 | -163,473 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21,944 | 20,857 |
工具 | 11,154 | 11,353 |
減価償却累計額 | -9,936 | -10,117 |
工具 | 1,218 | 1,235 |
土地 | 104,766 | 103,163 |
リース資産 | 1,807 | 1,624 |
減価償却累計額 | -1,059 | -1,038 |
リース資産(純額) | 748 | 586 |
建設仮勘定 | 3,066 | 4,196 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 153,145 | 148,428 |
無形固定資産 | | |
のれん | 21 | 14 |
その他 | 751 | 800 |
無形固定資産合計 | 773 | 815 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,608 | 3,177 |
出資金 | 23 | 23 |
長期貸付金 | 218 | 201 |
繰延税金資産 | 509 | 396 |
その他 | 2,297 | 2,062 |
貸倒引当金 | -515 | -325 |
投資その他の資産合計 | 6,141 | 5,535 |
固定資産合計 | 160,060 | 154,779 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 268,486 | 255,054 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,191 | 22,067 |
短期借入金 | 69,993 | 68,433 |
1年内返済予定の長期借入金 | 34,613 | 32,925 |
リース債務 | 369 | 301 |
未払法人税等 | 515 | 756 |
賞与引当金 | 1,848 | 1,567 |
工事損失引当金 | 23 | - |
事業構造改善引当金 | 142 | 1,087 |
その他 | 11,324 | 11,423 |
流動負債合計 | 144,022 | 138,562 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 68,601 | 65,162 |
リース債務 | 414 | 292 |
繰延税金負債 | 11,429 | 17,336 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,204 | 2,341 |
退職給付引当金 | 7,189 | 7,752 |
役員退職慰労引当金 | 58 | 53 |
その他 | 2,356 | 2,234 |
固定負債合計 | 92,255 | 95,173 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 236,278 | 233,736 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,298 | 26,298 |
資本剰余金 | 4,161 | 4,385 |
利益剰余金 | -646 | -11,976 |
自己株式 | -55 | -44 |
株主資本合計 | 29,757 | 18,663 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26 | 114 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | 6 |
土地再評価差額金 | 2,764 | 2,979 |
為替換算調整勘定 | -4,041 | -3,954 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,245 | -854 |
少数株主持分 | 3,696 | 3,508 |
純資産合計 | 32,207 | 21,317 |
負債純資産合計 | 268,486 | 255,054 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,018 | 14,908 |
受取手形 | 1,621 | 1,757 |
売掛金 | 26,081 | 25,280 |
商品及び製品 | 15,295 | 13,717 |
仕掛品 | 2,640 | 2,338 |
原材料及び貯蔵品 | 1,802 | 1,551 |
販売用不動産 | 857 | 857 |
未成工事支出金 | 6 | - |
前渡金 | 7 | 7 |
前払費用 | 398 | 397 |
繰延税金資産 | 862 | 804 |
関係会社短期貸付金 | 13,502 | 8,870 |
営業外受取手形 | 1,106 | 586 |
短期債権 | 2,284 | 1,596 |
その他 | 4 | 37 |
貸倒引当金 | -43 | -28 |
流動資産合計 | 76,447 | 72,684 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 29,612 | 29,355 |
減価償却累計額 | -23,259 | -23,388 |
建物(純額) | 6,353 | 5,967 |
構築物 | 7,133 | 6,748 |
減価償却累計額 | -5,737 | -5,453 |
構築物(純額) | 1,395 | 1,295 |
機械及び装置 | 99,574 | 99,083 |
減価償却累計額 | -89,563 | -89,815 |
機械及び装置(純額) | 10,010 | 9,267 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 372 | 370 |
減価償却累計額 | -345 | -343 |
車両運搬具(純額) | 27 | 27 |
工具 | 6,044 | 6,192 |
減価償却累計額 | -5,434 | -5,508 |
工具 | 610 | 683 |
土地 | 56,514 | 55,183 |
リース資産 | 660 | 739 |
減価償却累計額 | -427 | -507 |
リース資産(純額) | 232 | 231 |
建設仮勘定 | 507 | 581 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 75,651 | 73,238 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 114 | 177 |
その他 | 119 | 119 |
無形固定資産合計 | 234 | 296 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,915 | 2,603 |
関係会社株式 | 54,525 | 54,237 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 3,414 | 3,414 |
関係会社長期貸付金 | 25,045 | 27,533 |
破産更生債権等 | 73 | 69 |
長期前払費用 | 352 | 395 |
長期差入保証金 | 771 | 672 |
その他 | 182 | 167 |
貸倒引当金 | -12,862 | -15,059 |
投資損失引当金 | -1,986 | -1,868 |
投資その他の資産合計 | 72,437 | 72,170 |
固定資産合計 | 148,323 | 145,705 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 224,771 | 218,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 861 | 705 |
買掛金 | 15,068 | 14,328 |
短期借入金 | 61,826 | 61,491 |
1年内返済予定の長期借入金 | 28,686 | 28,444 |
リース債務 | 136 | 140 |
未払金 | 621 | 528 |
未払費用 | 1,397 | 1,551 |
未払法人税等 | 114 | 189 |
前受金 | 66 | 73 |
預り金 | 7,245 | 7,536 |
資産除去債務 | - | 12 |
従業員預り金 | 2,608 | 2,609 |
賞与引当金 | 816 | 693 |
事業構造改善引当金 | 142 | 36 |
その他 | 1,307 | 1,296 |
流動負債合計 | 120,900 | 119,637 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 61,546 | 59,065 |
リース債務 | 204 | 210 |
繰延税金負債 | 3,314 | 7,907 |
再評価に係る繰延税金負債 | 628 | 765 |
長期預り保証金 | 546 | 543 |
退職給付引当金 | 5,517 | 6,251 |
役員退職慰労引当金 | 43 | 38 |
債務保証損失引当金 | - | 835 |
関係会社事業損失引当金 | 32 | 81 |
資産除去債務 | 97 | 83 |
その他 | 752 | 496 |
固定負債合計 | 72,682 | 76,278 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 193,583 | 195,915 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 26,298 | 26,298 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,161 | 4,385 |
資本剰余金合計 | 4,161 | 4,385 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,506 | 1,506 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,150 | 1,150 |
繰越利益剰余金 | -2,551 | -11,809 |
利益剰余金合計 | 104 | -9,153 |
自己株式 | -55 | -42 |
株主資本合計 | 30,508 | 21,487 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30 | 111 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 10 |
土地再評価差額金 | 648 | 863 |
その他の包括利益累計額合計 | 679 | 986 |
純資産合計 | 31,187 | 22,474 |
負債純資産合計 | 224,771 | 218,389 |