ダイワボウ HD(3107)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,462 | 7,754 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,607 | 81,257 |
| たな卸資産 | 7,741 | - |
| 商品及び製品 | - | 22,123 |
| 仕掛品 | - | 1,007 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,116 |
| 繰延税金資産 | 957 | 3,276 |
| その他 | 1,375 | 8,170 |
| 貸倒引当金 | -437 | -630 |
| 流動資産合計 | 31,706 | 124,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,926 | 23,429 |
| 減価償却累計額 | -10,704 | -13,966 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,221 | 9,462 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,461 | 30,625 |
| 減価償却累計額 | -24,212 | -24,107 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,249 | 6,518 |
| 土地 | 18,975 | 24,024 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 225 | 473 |
| その他 | 2,588 | 4,575 |
| 減価償却累計額 | -2,030 | -3,543 |
| その他(純額) | 558 | 1,032 |
| 有形固定資産合計 | 32,231 | 41,511 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 10,038 |
| その他 | 773 | 1,817 |
| 無形固定資産合計 | 773 | 11,856 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,984 | 9,795 |
| 長期貸付金 | 74 | 69 |
| 破産更生債権等 | 193 | 291 |
| 繰延税金資産 | 1,275 | 750 |
| その他 | 1,705 | 3,739 |
| 貸倒引当金 | -281 | -383 |
| 投資その他の資産合計 | 19,952 | 14,263 |
| 固定資産合計 | 52,957 | 67,631 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,664 | 191,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,730 | 81,074 |
| 短期借入金 | 12,666 | 32,281 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,250 | 200 |
| 未払法人税等 | 544 | 383 |
| 賞与引当金 | 837 | 2,004 |
| 役員賞与引当金 | - | 67 |
| 特別クレーム損失引当金 | 49 | 36 |
| その他 | 3,467 | 6,740 |
| 流動負債合計 | 33,545 | 122,788 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,900 | 1,700 |
| 長期借入金 | 9,475 | 25,403 |
| 繰延税金負債 | 3,630 | 3,687 |
| 退職給付引当金 | 3,210 | 4,364 |
| 役員退職慰労引当金 | 28 | - |
| 訴訟損失引当金 | 748 | 479 |
| 受入保証金 | 3,773 | 5,177 |
| 負ののれん | 175 | - |
| その他 | 343 | 582 |
| 固定負債合計 | 23,287 | 41,394 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 56,832 | 164,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,181 | 18,181 |
| 資本剰余金 | 741 | 2,851 |
| 利益剰余金 | 11,325 | 11,055 |
| 自己株式 | -42 | -49 |
| 株主資本合計 | 30,206 | 32,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,084 | -2,246 |
| 繰延ヘッジ損益 | -16 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | -1,953 | -2,820 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,055 | -5,058 |
| 少数株主持分 | 679 | 543 |
| 純資産合計 | 27,831 | 27,524 |
| 負債純資産合計 | 84,664 | 191,707 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,756 | 2,785 |
| 受取手形 | 8 | 6 |
| 前払費用 | 24 | 222 |
| 繰延税金資産 | 94 | 1,818 |
| 短期貸付金 | 169 | 6,678 |
| 未収入金 | 1,639 | 1,344 |
| その他 | 213 | 179 |
| 貸倒引当金 | - | -5,966 |
| 流動資産合計 | 3,906 | 7,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 19 | 19 |
| 減価償却累計額 | -4 | -7 |
| 車両運搬具(純額) | 14 | 12 |
| 工具 | 157 | 158 |
| 減価償却累計額 | -70 | -69 |
| 工具 | 86 | 89 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 101 | 101 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権その他 | 26 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 26 | 25 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,558 | 2,551 |
| 関係会社株式 | 29,151 | 66,541 |
| 出資金 | 103 | 51 |
| 関係会社出資金 | 1,620 | 1,620 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,128 | 15,966 |
| 長期前払費用 | 16 | 19 |
| 前払年金費用 | 40 | 59 |
| その他 | 202 | 191 |
| 貸倒引当金 | -89 | -87 |
| 投資その他の資産合計 | 55,731 | 86,915 |
| 固定資産合計 | 55,859 | 87,042 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,766 | 94,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1 | - |
| 短期借入金 | 11,401 | 39,117 |
| 長期借入金のうち返済1年以内 | 3,160 | 3,260 |
| 社債(1年以内償還予定) | 1,900 | 200 |
| 未払金 | 236 | 626 |
| 未払費用 | 25 | 597 |
| 未払法人税等 | 12 | 6 |
| 未払消費税等 | 9 | - |
| 前受金 | 69 | 68 |
| 預り金 | 17 | 18 |
| 賞与引当金 | 16 | 15 |
| 流動負債合計 | 16,849 | 43,910 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,900 | 1,700 |
| 長期借入金 | 8,330 | 18,570 |
| 繰延税金負債 | 3,545 | 4,925 |
| 退職給付引当金 | 345 | 371 |
| 関係会社事業損失引当金 | 6,512 | 872 |
| その他の固定負債 | 262 | 164 |
| 固定負債合計 | 20,896 | 26,603 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 37,746 | 70,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,181 | 18,181 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,438 | 3,548 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 1,438 | 3,548 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 190 | 231 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,112 | 3,539 |
| 利益剰余金合計 | 3,302 | 3,770 |
| 自己株式 | -26 | -34 |
| 株主資本合計 | 22,896 | 25,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -876 | -1,868 |
| 評価・換算差額等合計 | -876 | -1,868 |
| 純資産合計 | 22,020 | 23,598 |
| 負債純資産合計 | 59,766 | 94,112 |