有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 1,199 | ※3 1,195 |
| 受取手形及び売掛金 | ※5 1,348 | ※5 1,172 |
| 商品及び製品 | 1,609 | 1,764 |
| 仕掛品 | ※3 96 | ※3 99 |
| 原材料及び貯蔵品 | 449 | 456 |
| その他 | 176 | 263 |
| 貸倒引当金 | △1 | △0 |
| 流動資産合計 | 4,878 | 4,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 1,086 | ※3 993 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 741 | ※3 373 |
| 土地 | ※3 19,565 | ※3 19,481 |
| その他(純額) | 196 | 136 |
| 有形固定資産合計 | ※1 21,589 | ※1 20,984 |
| 無形固定資産 | 153 | 195 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 54 | ※2 54 |
| その他 | 390 | 272 |
| 貸倒引当金 | △169 | △140 |
| 投資その他の資産合計 | 275 | 186 |
| 固定資産合計 | 22,019 | 21,367 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 16 | 24 |
| 繰延資産合計 | 16 | 24 |
| 資産合計 | 26,914 | 26,341 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※5 1,835 | ※5 1,711 |
| 短期借入金 | ※3 1,386 | ※3 8,517 |
| 1年内償還予定の社債 | ※3 210 | ※3 300 |
| リース債務 | 103 | 109 |
| 未払法人税等 | 11 | 32 |
| 賞与引当金 | 77 | 83 |
| 事業構造改善引当金 | 42 | 2 |
| その他 | 662 | 575 |
| 流動負債合計 | 4,329 | 11,332 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※3 485 | ※3 685 |
| 長期借入金 | ※3 8,266 | ※3 1,423 |
| リース債務 | 283 | 195 |
| 繰延税金負債 | 5,426 | 5,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 123 | 105 |
| 環境対策引当金 | 77 | 77 |
| 退職給付に係る負債 | 846 | 864 |
| その他 | 1,124 | 1,143 |
| 固定負債合計 | 16,633 | 9,890 |
| 負債合計 | 20,963 | 21,222 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,205 | 3,205 |
| 資本剰余金 | 2,724 | 2,724 |
| 利益剰余金 | 1,863 | 869 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 7,788 | 6,794 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 5 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,844 | △1,680 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,836 | △1,675 |
| 純資産合計 | 5,951 | 5,119 |
| 負債純資産合計 | 26,914 | 26,341 |