四半期報告書-第151期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,660 | 11,273 |
受取手形及び売掛金 | 24,254 | 27,154 |
商品及び製品 | 7,010 | 8,424 |
仕掛品 | 3,176 | 3,698 |
原材料及び貯蔵品 | 12,901 | 14,188 |
繰延税金資産 | 1,659 | 1,485 |
短期貸付金 | 10 | 10 |
その他 | 1,597 | 1,594 |
貸倒引当金 | -74 | -40 |
流動資産合計 | 65,197 | 67,787 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 14,019 | 13,740 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,379 | 7,711 |
土地 | 17,645 | 17,639 |
リース資産(純額) | 732 | 578 |
建設仮勘定 | 340 | 1,112 |
その他(純額) | 826 | 739 |
有形固定資産合計 | 41,943 | 41,521 |
無形固定資産 | 1,810 | 1,666 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,535 | 9,632 |
長期貸付金 | 20 | 18 |
繰延税金資産 | 8,827 | 8,374 |
その他 | 782 | 689 |
貸倒引当金 | -68 | -47 |
投資その他の資産合計 | 19,097 | 18,666 |
固定資産合計 | 62,851 | 61,854 |
資産合計 | 128,049 | 129,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,533 | 12,394 |
短期借入金 | 6,540 | 6,395 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,796 | 7,874 |
リース債務 | 136 | 154 |
未払法人税等 | 434 | 1,034 |
繰延税金負債 | 6 | 2 |
賞与引当金 | 1,489 | 626 |
災害損失引当金 | 912 | 331 |
その他 | 4,823 | 6,363 |
流動負債合計 | 33,672 | 35,175 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 19,044 | 20,695 |
リース債務 | 630 | 596 |
繰延税金負債 | 87 | 79 |
退職給付引当金 | 11,986 | 12,030 |
修繕引当金 | 4,474 | 4,945 |
事業構造改善引当金 | 657 | 219 |
その他 | 1,709 | 1,587 |
固定負債合計 | 38,590 | 40,154 |
負債合計 | 72,263 | 75,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,699 | 19,699 |
資本剰余金 | 23,062 | 23,062 |
利益剰余金 | 21,940 | 21,997 |
自己株式 | -8,860 | -8,873 |
株主資本合計 | 55,841 | 55,886 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 574 | 123 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
為替換算調整勘定 | -2,101 | -2,459 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,527 | -2,336 |
少数株主持分 | 1,471 | 761 |
純資産合計 | 55,785 | 54,311 |
負債純資産合計 | 128,049 | 129,642 |