有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,868,730 | 2,670,610 |
売上原価 | 2,319,075 | 1,197,860 |
売上総利益 | 1,549,654 | 1,472,750 |
販売費及び一般管理費 | 1,528,888 | 1,661,886 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 20,766 | -189,135 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,404 | 1,313 |
受取配当金 | 1,125 | 4,677 |
為替差益 | 34,600 | 888 |
その他 | 3,105 | 2,881 |
営業外収益計 | 64,235 | 9,761 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,800 | 13,408 |
社債利息 | 14,519 | 4,820 |
持分法による投資損失 | 17,511 | 3,031 |
支払手数料 | 353 | 6,502 |
その他 | 655 | 1,620 |
営業外費用計 | 58,841 | 29,382 |
経常利益又は経常損失(△) | 26,160 | -208,757 |
特別利益 | ||
関係会社清算益 | 10,621 | - |
関係会社株式売却益 | 3,254 | - |
投資有価証券売却益 | - | 24,308 |
新株予約権戻入益 | 2,908 | 14,245 |
持分変動利益 | 47 | 11,927 |
その他 | 5,444 | 1,012 |
特別利益計 | 22,276 | 51,492 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 4,821 | 4,564 |
関係会社株式評価損 | 1,590 | - |
事業整理損 | - | 211,042 |
減損損失 | - | 246,830 |
その他 | 455 | 262 |
特別損失計 | 6,866 | 462,700 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 41,570 | -619,964 |
法人税 | 18,461 | 23,702 |
法人税等調整額 | 948 | 2,540 |
法人税等合計 | 19,409 | 26,243 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益又は少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | 22,160 | -646,208 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 22,160 | -646,208 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,817,841 | 1,706,417 |
売上原価 | 866,597 | 818,576 |
売上総利益 | 951,243 | 887,840 |
販売費及び一般管理費 | 971,997 | 1,120,246 |
全事業営業損失(△) | -20,754 | -232,405 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,332 | 1,227 |
受取配当金 | 4 | 3,499 |
為替差益 | 18,429 | 252 |
関係会社受取利息 | 13,852 | - |
関係会社業務受託料 | 30,000 | 24,000 |
その他 | 2,119 | 2,050 |
営業外収益計 | 66,738 | 31,029 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,734 | 13,159 |
社債利息 | 14,519 | 4,820 |
関係会社支払利息 | 1,712 | 65 |
支払手数料 | 353 | 6,502 |
その他 | 650 | 1,620 |
営業外費用計 | 28,970 | 26,167 |
経常利益又は経常損失(△) | 17,014 | -227,544 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 2,908 | 14,245 |
関係会社清算益 | 10,621 | 33,581 |
関係会社株式売却益 | 3,254 | - |
投資有価証券売却益 | - | 24,308 |
その他 | 5,444 | 966 |
特別利益計 | 22,229 | 73,100 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 4,821 | 4,564 |
関係会社株式評価損 | 1,590 | - |
事業整理損 | - | 211,042 |
減損損失 | - | 246,830 |
その他 | 455 | 262 |
特別損失計 | 6,866 | 462,700 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 32,376 | -617,143 |
法人税 | 36 | -8,609 |
法人税等調整額 | 213 | 2,615 |
法人税等合計 | 249 | -5,994 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 32,126 | -611,149 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,502 | 41,064 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 382,003 | 413,909 |
賃借料 | 349,862 | 366,884 |
水道光熱費 | 140,486 | 151,571 |
支払手数料 | 225,168 | 221,291 |
退職給付費用 | 5,791 | 5,236 |
賞与引当金繰入額 | 14,779 | 6,500 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 1,600 |
貸倒引当金繰入額 | 478 | 25 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 262,519 | 296,866 |
賃借料 | 231,867 | 246,335 |
水道光熱費 | 100,200 | 111,179 |
支払手数料 | 144,578 | 149,500 |
減価償却費 | 2,658 | 6,204 |
退職給付費用 | 5,791 | 3,548 |