有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,423,061 | 2,555,769 |
売上原価 | 1,654,409 | 1,086,548 |
売上総利益 | 1,768,651 | 1,469,221 |
販売費及び一般管理費 | 1,698,291 | 1,451,429 |
全事業営業利益 | 70,359 | 17,791 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 127 | 13 |
受取配当金 | 8 | 4 |
為替差益 | 17,766 | - |
貸倒引当金戻入額 | 129 | 870 |
その他 | 2,252 | 1,120 |
営業外収益計 | 20,283 | 2,007 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,531 | 29,413 |
株式交付費 | 7,502 | - |
支払手数料 | 19,636 | 13,828 |
その他 | - | 23 |
営業外費用計 | 52,670 | 43,265 |
経常利益又は経常損失(△) | 37,972 | -23,466 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 17,400 | - |
関係会社株式売却益 | - | 196,012 |
その他 | 9,739 | 7,952 |
特別利益計 | 27,139 | 203,964 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 24,988 | 8,126 |
投資有価証券清算損 | 7,500 | 0 |
事業整理損 | 2,293 | - |
固定資産売却損 | - | 10,633 |
その他 | - | 79 |
特別損失計 | 34,782 | 18,840 |
税引前当年度純利益 | 30,329 | 161,657 |
法人税 | 16,360 | 27,919 |
法人税等調整額 | 1,756 | -14,604 |
法人税等合計 | 18,117 | 13,314 |
四半期純利益 | 12,212 | 148,343 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,212 | 148,343 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,430,366 | 1,676,090 |
売上原価 | 1,259,147 | 805,128 |
売上総利益 | 1,171,219 | 870,961 |
販売費及び一般管理費 | 1,134,659 | 922,946 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 36,560 | -51,984 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 80 | 10 |
受取配当金 | 4 | - |
関係会社受取配当金 | 170,000 | - |
為替差益 | 17,766 | - |
関係会社業務受託料 | 24,000 | 19,000 |
その他 | 1,555 | 660 |
営業外収益計 | 213,405 | 19,670 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,480 | 29,073 |
関係会社支払利息 | 1,549 | - |
株式交付費 | 7,502 | - |
支払手数料 | 19,636 | 13,828 |
その他 | - | 23 |
営業外費用計 | 53,168 | 42,925 |
経常利益又は経常損失(△) | 196,797 | -75,239 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 17,400 | - |
関係会社株式売却益 | - | 77,376 |
その他 | 9,709 | 6,952 |
特別利益計 | 27,109 | 84,329 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 24,988 | 8,126 |
投資有価証券清算損 | 7,500 | 0 |
事業整理損 | 2,293 | - |
固定資産売却損 | - | 10,633 |
特別損失計 | 34,782 | 18,760 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 189,125 | -9,671 |
法人税 | -4,983 | -5,795 |
法人税等調整額 | -365 | -231 |
法人税等合計 | -5,349 | -6,027 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 194,474 | -3,643 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 53,935 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 436,473 | 356,177 |
賃借料 | 380,508 | 330,701 |
水道光熱費 | 141,426 | 85,601 |
支払手数料 | 236,997 | 221,200 |
退職給付費用 | 5,813 | 5,423 |
賞与引当金繰入額 | 300 | 410 |
役員賞与引当金繰入額 | 900 | 1,350 |
役員退職慰労引当金繰入額 | - | 1,000 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 312,181 | 233,125 |
賃借料 | 253,083 | 202,413 |
水道光熱費 | 103,160 | 53,730 |
支払手数料 | 170,246 | 150,304 |
減価償却費 | 17,029 | 16,004 |
退職給付費用 | 5,341 | 5,088 |