四半期報告書-第183期第1四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年4月12日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第183期第1四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,489 | 13,545 |
受取手形及び売掛金 | 22,260 | 21,141 |
商品及び製品 | 15,193 | 16,926 |
仕掛品 | 6,545 | 6,920 |
原材料及び貯蔵品 | 2,145 | 2,456 |
繰延税金資産 | 1,177 | 1,255 |
その他 | 4,546 | 4,831 |
貸倒引当金 | -142 | -142 |
流動資産合計 | 65,215 | 66,935 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 22,565 | 22,463 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,073 | 3,061 |
土地 | 7,386 | 7,389 |
建設仮勘定 | 364 | 502 |
その他(純額) | 583 | 575 |
有形固定資産合計 | 33,973 | 33,993 |
無形固定資産 | | |
のれん | 321 | 299 |
その他 | 339 | 357 |
無形固定資産合計 | 661 | 657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,341 | 16,487 |
長期貸付金 | 317 | 222 |
破産更生債権等 | 89 | 88 |
長期前払費用 | 225 | 217 |
前払年金費用 | 2,610 | 2,520 |
繰延税金資産 | 405 | 389 |
その他 | 2,091 | 2,001 |
貸倒引当金 | -139 | -143 |
投資その他の資産合計 | 17,942 | 21,783 |
固定資産合計 | 52,577 | 56,434 |
資産合計 | 117,792 | 123,370 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,415 | 9,996 |
短期借入金 | 10,775 | 14,116 |
1年内償還予定の社債 | 162 | 152 |
未払法人税等 | 866 | 439 |
繰延税金負債 | 38 | 7 |
その他 | 7,868 | 6,574 |
流動負債合計 | 30,126 | 31,286 |
固定負債 | | |
社債 | 50 | - |
長期借入金 | 4,989 | 6,036 |
繰延税金負債 | 1,219 | 2,393 |
退職給付引当金 | 3,039 | 3,013 |
役員退職慰労引当金 | 85 | 55 |
長期預り敷金保証金 | 7,700 | 7,602 |
資産除去債務 | 337 | 338 |
その他 | 196 | 192 |
固定負債合計 | 17,619 | 19,631 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 47,746 | 50,917 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,465 | 6,465 |
資本剰余金 | 4,543 | 4,543 |
利益剰余金 | 65,432 | 65,231 |
自己株式 | -7,574 | -7,580 |
株主資本合計 | 68,867 | 68,659 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 522 | 2,804 |
繰延ヘッジ損益 | 18 | 24 |
為替換算調整勘定 | -196 | 103 |
その他の包括利益累計額合計 | 343 | 2,932 |
少数株主持分 | 835 | 859 |
純資産合計 | 70,046 | 72,452 |
負債純資産合計 | 117,792 | 123,370 |