四半期報告書-第187期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第187期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,361 | 17,061 |
受取手形及び売掛金 | 22,540 | 18,730 |
商品及び製品 | 14,768 | 15,546 |
仕掛品 | 6,471 | 6,643 |
原材料及び貯蔵品 | 1,746 | 1,911 |
繰延税金資産 | 1,125 | 1,158 |
その他 | 3,146 | 3,673 |
貸倒引当金 | -239 | -68 |
流動資産計 | 63,921 | 64,656 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 25,300 | 27,038 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,459 | 6,217 |
土地 | 7,960 | 8,461 |
建設仮勘定 | 1,512 | 244 |
その他(純額) | 793 | 1,013 |
有形固定資産合計 | 42,026 | 42,975 |
無形固定資産 | | |
のれん | 546 | 527 |
その他 | 796 | 1,029 |
無形固定資産合計 | 1,342 | 1,557 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,330 | 23,347 |
長期貸付金 | 3 | 2 |
破産更生債権等 | 74 | 233 |
長期前払費用 | 209 | 180 |
退職給付に係る資産 | 236 | 230 |
繰延税金資産 | 438 | 417 |
その他 | 1,855 | 2,012 |
貸倒引当金 | -95 | -254 |
投資その他の資産合計 | 24,052 | 26,168 |
固定資産計 | 67,422 | 70,701 |
資産の部合計 | 131,343 | 135,357 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,323 | 10,041 |
短期借入金 | 11,174 | 13,688 |
未払法人税等 | 1,614 | 705 |
引当金 | 643 | 854 |
その他 | 6,823 | 5,961 |
流動負債計 | 31,579 | 31,252 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,239 | 4,273 |
繰延税金負債 | 3,041 | 3,487 |
退職給付に係る負債 | 2,605 | 2,601 |
長期預り敷金保証金 | 6,633 | 6,618 |
資産除去債務 | 349 | 352 |
その他 | 739 | 749 |
固定負債計 | 17,608 | 18,083 |
負債の部合計 | 49,188 | 49,335 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,465 | 6,465 |
資本剰余金 | 4,503 | 4,503 |
利益剰余金 | 74,121 | 76,371 |
自己株式 | -8,336 | -8,337 |
株主資本合計 | 76,754 | 79,003 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,073 | 6,537 |
繰延ヘッジ損益 | 39 | 36 |
為替換算調整勘定 | 522 | 473 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,184 | -1,077 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,451 | 5,969 |
非支配株主持分 | 949 | 1,050 |
純資産の部合計 | 82,155 | 86,022 |
負債・純資産合計 | 131,343 | 135,357 |