有価証券報告書-第184期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,421 | 6,621 |
| 受取手形 | ※3 957 | ※3 400 |
| 売掛金 | ※2 9,440 | ※2 10,488 |
| 商品及び製品 | 5,749 | 4,551 |
| 仕掛品 | 4,306 | 3,990 |
| 販売用土地 | 52 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,256 | 1,241 |
| 前払費用 | 46 | 34 |
| 繰延税金資産 | 423 | 318 |
| 短期貸付金 | ※2 4,838 | ※2 6,686 |
| その他 | ※2 3,766 | ※2 1,942 |
| 貸倒引当金 | △12 | △12 |
| 流動資産合計 | 35,247 | 36,262 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 18,229 | ※1 19,071 |
| 構築物 | 1,908 | 1,895 |
| 機械及び装置 | 3,856 | 5,158 |
| 車両運搬具 | 3 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 167 | 151 |
| 土地 | ※1 4,464 | ※1 4,502 |
| 建設仮勘定 | 2,489 | 489 |
| 有形固定資産合計 | 31,118 | 31,271 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89 | 76 |
| その他 | 48 | 54 |
| 無形固定資産合計 | 137 | 130 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 17,967 | 18,268 |
| 関係会社株式 | 7,050 | 7,568 |
| 出資金 | 12 | 10 |
| 関係会社出資金 | 2,362 | 2,280 |
| 長期貸付金 | 185 | 1 |
| 破産更生債権等 | ※2 762 | 40 |
| 長期前払費用 | 180 | 176 |
| 前払年金費用 | 2,293 | 2,255 |
| その他 | 361 | 337 |
| 貸倒引当金 | △762 | △40 |
| 投資その他の資産合計 | 30,413 | 30,900 |
| 固定資産合計 | 61,669 | 62,302 |
| 資産合計 | 96,917 | 98,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 586 | ※3 769 |
| 買掛金 | ※2 1,383 | ※2 1,236 |
| 短期借入金 | ※1 5,561 | ※1 4,750 |
| 未払金 | 1,623 | 2,670 |
| 未払費用 | 1,136 | 1,075 |
| 未払法人税等 | - | 196 |
| 預り金 | ※2 2,379 | ※2 2,123 |
| その他 | 1,202 | 1,195 |
| 流動負債合計 | 13,874 | 14,017 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,173 | ※1 2,383 |
| 繰延税金負債 | 4,469 | 5,332 |
| 退職給付引当金 | 1,755 | 1,722 |
| 長期預り敷金保証金 | ※5 7,102 | ※5 6,728 |
| 資産除去債務 | 314 | 318 |
| その他 | 78 | 78 |
| 固定負債合計 | 16,893 | 16,563 |
| 負債合計 | 30,767 | 30,580 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,465 | 6,465 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,064 | 5,064 |
| その他資本剰余金 | 39 | 39 |
| 資本剰余金合計 | 5,104 | 5,104 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,616 | 1,616 |
| その他利益剰余金 | ||
| 損失補填準備積立金 | 680 | 680 |
| 配当引当積立金 | 930 | 930 |
| 従業員退職給与基金 | 1,466 | 1,466 |
| 圧縮記帳積立金 | 2,959 | 2,900 |
| 特別償却積立金 | 1,759 | 2,547 |
| 別途積立金 | 37,950 | 37,950 |
| 繰越利益剰余金 | 9,798 | 10,231 |
| 利益剰余金合計 | 57,160 | 58,322 |
| 自己株式 | △7,594 | △7,605 |
| 株主資本合計 | 61,135 | 62,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,986 | 5,382 |
| 繰延ヘッジ損益 | 27 | 315 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,014 | 5,698 |
| 純資産合計 | 66,149 | 67,985 |
| 負債純資産合計 | 96,917 | 98,565 |