有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 26,309,527 | 25,371,422 |
売上原価 | 22,809,009 | 21,756,990 |
売上総利益 | 3,500,518 | 3,614,432 |
販売費及び一般管理費 | 2,011,241 | 2,069,357 |
全事業営業利益 | 1,489,276 | 1,545,074 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,680 | 6,173 |
受取配当金 | 45,634 | 47,709 |
受取賃貸料 | 19,677 | 20,329 |
持分法による投資利益 | 885,279 | 735,624 |
その他 | 75,225 | 106,139 |
営業外収益計 | 1,032,497 | 915,976 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 50,839 | 38,000 |
その他 | 13,706 | 20,016 |
営業外費用計 | 64,545 | 58,016 |
当期経常利益 | 2,457,228 | 2,403,034 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,417 | 9 |
投資有価証券売却益 | 185 | 391,049 |
助成金収入 | 3,976 | - |
補助金収入 | 24,967 | 67,441 |
保険差益 | 825 | 487 |
特別利益計 | 31,373 | 458,989 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 39 |
固定資産除却損 | 463 | 2,556 |
固定資産圧縮損 | 3,792 | 57,262 |
減損損失 | 52,123 | 105,360 |
投資有価証券売却損 | 320 | - |
投資有価証券評価損 | 449 | - |
特別損失計 | 57,149 | 165,219 |
税引前当年度純利益 | 2,431,452 | 2,696,804 |
法人税 | 650,717 | 776,256 |
法人税等調整額 | 115,618 | -200,192 |
法人税等合計 | 766,336 | 576,064 |
四半期純利益 | 1,665,115 | 2,120,739 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 2,986 | -4,029 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,662,129 | 2,124,769 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 19,351,085 | 18,856,135 |
売上原価 | 16,870,574 | 16,243,497 |
売上総利益 | 2,480,511 | 2,612,638 |
販売費及び一般管理費 | 1,377,454 | 1,462,456 |
全事業営業利益 | 1,103,057 | 1,150,182 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 473,579 | 486,900 |
その他 | 82,595 | 119,802 |
営業外収益計 | 556,175 | 606,703 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 52,738 | 41,026 |
その他 | 11,665 | 8,074 |
営業外費用計 | 64,403 | 49,101 |
当期経常利益 | 1,594,829 | 1,707,784 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,417 | - |
投資有価証券売却益 | 185 | 332,000 |
補助金収入 | 21,567 | 67,441 |
保険差益 | - | 487 |
特別利益計 | 23,171 | 399,929 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4,679 | 1,957 |
固定資産圧縮損 | - | 57,262 |
減損損失 | 52,123 | 105,360 |
投資有価証券売却損 | 320 | - |
投資有価証券評価損 | 449 | - |
特別損失計 | 57,573 | 164,581 |
税引前当年度純利益 | 1,560,427 | 1,943,132 |
法人税 | 502,644 | 590,372 |
法人税等調整額 | -14,717 | -259,243 |
法人税等合計 | 487,927 | 331,128 |
四半期純利益 | 1,072,500 | 1,612,003 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,733 | 39,667 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,055,119 | 1,030,380 |
賞与引当金繰入額 | 109,724 | 109,201 |
減価償却費 | 62,863 | 64,443 |
退職給付費用 | 16,567 | 18,922 |
のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
貸倒引当金繰入額 | 1,506 | 57,032 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 708,806 | 706,792 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 122,670 | 133,740 |
給料手当及び賞与 | 479,493 | 481,385 |
福利厚生費 | 109,065 | 115,224 |
賞与引当金繰入額 | 78,180 | 75,426 |
退職給付費用 | 13,752 | 15,460 |
減価償却費 | 21,486 | 22,768 |
技術研究費 | 162,692 | 162,333 |
支払手数料 | 127,873 | 124,220 |
貸倒引当金繰入額 | 1,516 | 56,864 |