有価証券報告書-第125期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 25,371,422 | 25,816,705 |
売上原価 | 21,756,990 | 21,659,469 |
売上総利益 | 3,614,432 | 4,157,236 |
販売費及び一般管理費 | 2,069,357 | 2,007,175 |
全事業営業利益 | 1,545,074 | 2,150,060 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,173 | 2,010 |
受取配当金 | 47,709 | 44,736 |
受取賃貸料 | 20,329 | 20,461 |
持分法による投資利益 | 735,624 | 916,780 |
その他 | 106,139 | 100,671 |
営業外収益計 | 915,976 | 1,084,659 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 38,000 | 29,920 |
その他 | 20,016 | 9,598 |
営業外費用計 | 58,016 | 39,519 |
当期経常利益 | 2,403,034 | 3,195,201 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9 | 249 |
投資有価証券売却益 | 391,049 | - |
補助金収入 | 67,441 | - |
保険差益 | 487 | - |
特別利益計 | 458,989 | 249 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 39 | - |
固定資産除却損 | 2,556 | 1,250 |
固定資産圧縮損 | 57,262 | - |
減損損失 | 105,360 | 24,506 |
環境対策引当金繰入額 | - | 21,623 |
その他 | - | 869 |
特別損失計 | 165,219 | 48,249 |
税引前当年度純利益 | 2,696,804 | 3,147,201 |
法人税 | 776,256 | 836,911 |
法人税等調整額 | -200,192 | 81,615 |
法人税等合計 | 576,064 | 918,526 |
四半期純利益 | 2,120,739 | 2,228,674 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -4,029 | -6,233 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,124,769 | 2,234,908 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 18,856,135 | 19,796,904 |
売上原価 | 16,243,497 | 16,822,576 |
売上総利益 | 2,612,638 | 2,974,327 |
販売費及び一般管理費 | 1,462,456 | 1,364,463 |
全事業営業利益 | 1,150,182 | 1,609,864 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 486,900 | 694,180 |
その他 | 119,802 | 65,235 |
営業外収益計 | 606,703 | 759,415 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 41,026 | 32,021 |
その他 | 8,074 | 6,457 |
営業外費用計 | 49,101 | 38,478 |
当期経常利益 | 1,707,784 | 2,330,801 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 332,000 | - |
補助金収入 | 67,441 | - |
保険差益 | 487 | - |
特別利益計 | 399,929 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,957 | 1,250 |
固定資産圧縮損 | 57,262 | - |
減損損失 | 105,360 | 24,506 |
環境対策引当金繰入額 | - | 16,532 |
特別損失計 | 164,581 | 42,288 |
税引前当年度純利益 | 1,943,132 | 2,288,512 |
法人税 | 590,372 | 638,924 |
法人税等調整額 | -259,243 | -9,767 |
法人税等合計 | 331,128 | 629,156 |
四半期純利益 | 1,612,003 | 1,659,355 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,667 | 3,800 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,030,380 | 1,039,417 |
賞与引当金繰入額 | 109,201 | 115,952 |
減価償却費 | 64,443 | 64,003 |
退職給付費用 | 18,922 | 9,073 |
のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
貸倒引当金繰入れ | 57,032 | -28,172 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 706,792 | 668,122 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 133,740 | 136,710 |
給料手当及び賞与 | 481,385 | 482,622 |
福利厚生費 | 115,224 | 117,266 |
賞与引当金繰入額 | 75,426 | 79,536 |
退職給付費用 | 15,460 | 7,090 |
減価償却費 | 22,768 | 24,630 |
技術研究費 | 162,333 | 149,906 |
支払手数料 | 124,220 | 133,844 |
貸倒引当金繰入額 | 56,864 | -28,146 |