有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 12:29
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金4,341,564千円2,929,372千円
固定資産減損損失109,222107,691
未払事業税7,61636,065
賞与引当金5,4658,569
退職給付引当金36,30941,568
役員退職慰労引当金20,04923,679
貸倒引当金-152,902
その他4,014483,582
繰延税金資産小計4,524,2413,783,430
評価性引当金△4,427,341△3,491,430
繰延税金資産合計96,900292,000

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.70.3
住民税等均等割3.10.6
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正5.7-
評価性引当額の増減(繰越欠損金の期限切れを含む)△52.0△217.3
繰越欠損金の増減-216.8
税務上の繰越欠損金の使用△24.8△38.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△32.5△5.7
役員賞与引当金26.4-
株式報酬費用24.24.2
外国子会社からの受取配当金等の益金不算入△15.3△3.1
のれん償却額39.26.9
特定外国子会社等合算所得16.63.1
その他1.2△1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.6△2.9

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