日本フエルト(3512)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,689,011 | 11,610,195 |
| 売上原価 | 7,897,965 | 7,828,314 |
| 売上総利益 | 3,791,046 | 3,781,880 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 221,478 | 204,587 |
| 給料及び賞与 | 1,110,858 | 1,155,012 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,645 | 24,517 |
| 退職給付費用 | 89,265 | 78,665 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,190 | 2,200 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,298 | 34,027 |
| 旅費及び交通費 | 322,483 | 360,880 |
| その他 | 1,208,021 | 1,145,862 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,998,241 | 3,005,752 |
| 全事業営業利益 | 792,804 | 776,128 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,159 | 18,634 |
| 受取配当金 | 107,900 | 115,824 |
| 受取賃貸料 | 299,053 | 285,174 |
| 雑収入 | 31,729 | 55,132 |
| 営業外収益計 | 460,843 | 474,765 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,473 | 27,561 |
| たな卸資産処分損 | 17,304 | 37,634 |
| 貸与資産固定資産税 | 49,527 | 49,613 |
| 賃貸費用 | 92,402 | 97,088 |
| 休業手当 | 3,374 | 53,365 |
| 雑支出 | 85,451 | 56,684 |
| 営業外費用計 | 268,534 | 321,948 |
| 当期経常利益 | 985,113 | 928,945 |
| 税引前当年度純利益 | 985,113 | 928,945 |
| 法人税 | 382,600 | 323,619 |
| 法人税等調整額 | 9,111 | 27,426 |
| 法人税等合計 | 391,711 | 351,045 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 593,401 | 577,899 |
| 少数株主持分利益 | 16,112 | 16,196 |
| 当年度純利益 | 577,289 | 561,703 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 9,668,917 | 9,434,776 |
| 商品売上高 | 1,048,059 | 1,126,119 |
| 売上高合計 | 10,716,977 | 10,560,895 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 18,261 | 57,192 |
| 製品期首たな卸高 | 965,281 | 934,971 |
| 当期商品仕入高 | 928,996 | 956,069 |
| 当期製品製造原価 | 6,371,918 | 6,237,030 |
| 合計 | 8,284,457 | 8,185,264 |
| 他勘定振替高 | 41,328 | 61,030 |
| 商品期末たな卸高 | 57,192 | 59,494 |
| 製品期末たな卸高 | 934,971 | 916,236 |
| 売上原価合計 | 7,250,964 | 7,148,504 |
| 売上総利益 | 3,466,012 | 3,412,391 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 178,145 | 173,508 |
| 販売促進費 | 157,514 | 166,826 |
| 役員報酬 | 189,330 | 171,810 |
| 給料手当及び賞与 | 966,696 | 993,227 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,754 | 9,711 |
| 退職給付費用 | 83,120 | 71,903 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 32,000 | 32,000 |
| 福利厚生費 | 171,374 | 181,243 |
| 旅費及び交通費 | 268,482 | 298,103 |
| 事務用消耗品費 | 60,388 | 50,585 |
| 租税公課 | 47,943 | 54,621 |
| 減価償却費 | 91,347 | 97,161 |
| その他 | 522,409 | 444,571 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,776,505 | 2,745,274 |
| 全事業営業利益 | 689,506 | 667,116 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,999 | 9,888 |
| 有価証券利息 | 10,988 | 8,155 |
| 受取配当金 | 127,205 | 134,971 |
| 受取賃貸料 | 313,079 | 299,531 |
| 雑収入 | 35,064 | 48,848 |
| 営業外収益計 | 497,338 | 501,395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,415 | 27,545 |
| たな卸資産処分損 | 17,304 | 37,634 |
| 貸与資産固定資産税 | 49,834 | 49,613 |
| 賃貸費用 | 104,892 | 110,878 |
| 休業手当 | - | 50,348 |
| 雑支出 | 83,624 | 49,450 |
| 営業外費用計 | 276,072 | 325,471 |
| 当期経常利益 | 910,772 | 843,040 |
| 税引前当年度純利益 | 910,772 | 843,040 |
| 法人税 | 367,000 | 294,000 |
| 法人税等調整額 | 4,600 | 23,900 |
| 法人税等合計 | 371,600 | 317,900 |
| 当年度純利益 | 539,172 | 525,140 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,363 | 15,399 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 159,201 | 164,534 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,363 | 15,399 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 159,201 | 164,534 |